Таможенный НДС оплачен брокером в прошлом отчётном периоде (4-кв 2007). Брокер выставил счёт уже в 1-кв 2008, т.е. в следующем периоде. В итоге, НДС при ввозе вроде как оплачен государству, а поставить его к возмещению мы не можем. Так ли это, или зачесть себе НДС оплаченный брокером всё-таки можно?

