×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    JuliaK JuliaK вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.09.2007
    Сообщений
    182

    Раздельный учет НДС

    Я хотела бы получить совет у бухгалтеров…правильно ли я понимаю ситуацию…
    Выручка от реализации рекламных услуг составляет 74 758рублей. Не является объектом обложения НДС ,т.к. данная услуга оказывается иностранному покупателю, кот. находится за рубежом.
    Выручка от продажи товара 1 700 000рублей( в. Т.ч. НДС 259 322,03 руб.)
    Рекламные услуги проданные за рубеж – по ним расходы( приобретенная реклама, а затем проданная ) составляет 53 804рубля.

    Расходы по 44 счету
    Аренда 40 950,
    Заработная плата 2 275
    мобильная связь 5101
    Нотариальные расходы 40
    Почтовые расходы 87
    Реклама 50 000
    Транспортные услуги 635
    Услуги банка 1 042
    Эксплуатационные расходы 6 137
    Хозяйственные расходы 47 200
    Комиссионное вознаграждение 115 000
    Расходы по 91 счету
    Услуги банка 11 300
    С-сть товара 1 433 728

    Итого общая сумма расходов составляет 1 713 495 рублей
    Правильно ли я понимаю, что в данной ситуации рекламные расходы в размере 53 000 рубля составляют 3 % от общей суммы расходов ( 1 717 299). И в данном случае, я могу НДС по сумме рекламных расходов не включать в с/с-ть,а просто выделить ее и учесть на 19 счете, а затем предъявить к вычету???
    Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Мозговая прореха Мозговая прореха вне форума
    атипичный бух Аватар для Мозговая прореха
    Регистрация
    25.04.2006
    Адрес
    офис
    Сообщений
    1,433
    А Вы уверены, что эти расходы:
    Расходы по 44 счету
    Аренда 40 950,
    Заработная плата 2 275
    мобильная связь 5101
    Нотариальные расходы 40
    Почтовые расходы 87
    Реклама 50 000
    Транспортные услуги 635
    Услуги банка 1 042
    Эксплуатационные расходы 6 137
    Хозяйственные расходы 47 200
    Комиссионное вознаграждение 115 000
    Расходы по 91 счету
    Услуги банка 11 300
    С-сть товара 1 433 728
    никак не связаны с
    Рекламные услуги проданные за рубеж
    Послушай, как поступил коллега, сделай наоборот, и тоже поступишь неправильно.

  3. #3
    JuliaK JuliaK вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.09.2007
    Сообщений
    182
    Ну по сути дела можно ведь и мобильную связь , аренду, услуги банка...делить) Но прямые затраты- это только затраты по рекламе.
    Вот в этом то у меня и вопрос....Можно ли схитрить и пользуясь тем,что
    "В случаях, когда доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат обложению НДС, не превышает 5 процентов общей величины совокупных расходов на производство в налоговом периоде, все суммы НДС подлежат вычету."
    считать затратами на "экспорт услуги" только затраты по рекламе. Я так понимаю, что мы сами определяем те расходы кот. относятся к тому или иному виду деятельности....))) Правильно? Или я не права.??)))

  4. #4
    Мозговая прореха Мозговая прореха вне форума
    атипичный бух Аватар для Мозговая прореха
    Регистрация
    25.04.2006
    Адрес
    офис
    Сообщений
    1,433
    Я так понимаю, что мы сами определяем те расходы кот. относятся к тому или иному виду деятельности....)))
    да.., но аренда офиса, з/п того же бухгалтера, директора (они же соприкасаются в любом случае со всеми видами деятельности), услуги банка опять-таки...
    Послушай, как поступил коллега, сделай наоборот, и тоже поступишь неправильно.

  5. #5
    JuliaK JuliaK вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.09.2007
    Сообщений
    182
    таким образом, моя общая выручка за 4 квартал 1 774 758 руб.
    1)74 758-по экспорту услуги-что составляет 4,2% от общей выручки
    2)1 700 000-продажа с НДС -составляет 95,78%
    И все расходы я должна поделить пропорционально выручке???Т.е.НДС поделить ??? Будет получаться что по каждой сч-факт. 4,2% НДС-относиться на с/с-ть, а остальной НДС 95,78% - к возмещению????
    А входящий НДС по рекламе полностью на с/с-ть?
    А для того чтобы попасть "под 5%" как это правильно проверить.????
    т.е. я должна все расходы кот. на 44 и на 91 счете поделить согласно выручки...и прибавить рекламу....и если в этом случае расходы будут составлять 5 % от общей суммы расходов, то я со спокойной совестью могу весь НДС ставить на 19????и к возмещению??
    Спасибо))))

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)