Подскажите, пожалуйста, если ООО применяет УСН доходы минус расходы, и в сентябре превысило порог 20 млн*коэффициент-дефлятор, то как происходит переход на традиционную систему, с какого периода? Необходимо пересчитывать все налоги с начала года или только за 3 квартал? И как быть с НДС в этом случае, выставлять счета-фактуры с НДС задним числом?


