×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Клерк Аватар для Вера
    Регистрация
    08.08.2002
    Адрес
    РФ
    Сообщений
    397

    Авансовый отчет, маленький вопросик!

    Здравствуйте!
    С марта по август были организацией произведены расходы. Реализации за этот период не было. Меня (бухгалтера) взяли на работу в конце августа. Директор сложил кучу чеков и т.п. за указанный период и попросил разобраться.
    Я совершила ошибку, взяла все эти расходы и включила в авансовый отчет за сентябрь месяц, т.е. авансовый отчет от 01 сентября, а чеки и накладные за другие месяца. У директора получился перерасход, так как ничего из кассы не выдавалось.
    Понимаю, что эти расходы надо было относить на 97сч.
    Но, как теперь исправить положение? Дело было в прошлом году...
    Поделиться с друзьями
    С уважением, Вера.

  2. #2
    киник Аватар для stas®
    Регистрация
    24.02.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36,131
    Понимаю, что эти расходы надо было относить на 97сч.
    А Вы куда отнесли?

    В чем проблема-то?

  3. #3
    Клерк Аватар для Вера
    Регистрация
    08.08.2002
    Адрес
    РФ
    Сообщений
    397
    Я отнесла на 26 счет. А в конце сентября проводка: Д 90.8 К 26.
    С уважением, Вера.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    18.07.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    638
    А причем сдесь 97 счет? Не вижу ошибки, авансовый отчет сдан в сентябре, руководитель утвердил его в сентябре, проводить отчет надо датой утверждения. Все правильно.
    Katt

  5. #5
    Клерк Аватар для Вера
    Регистрация
    08.08.2002
    Адрес
    РФ
    Сообщений
    397
    Но, как же так, получается, что фактически расход был произведен и оплачен в марте, есть чеки, но деятельности нет, как я понимаю, это расходы будущих периодов. А, я их включила в авансовый отчет в сентябре, получается, что я сокрыла базу по налогу на имущество!?
    С уважением, Вера.

  6. #6
    Клерк Аватар для Молодой
    Регистрация
    09.04.2003
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    317
    Опа, тык 26 счет в незавершенное производство не включается, он же в конце месяца в дебет 90.8 уходит. Значица базу не скрывали!
    А также отчет не был утвержден директором, т.е. этих расходов нет!

  7. #7
    киник Аватар для stas®
    Регистрация
    24.02.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36,131
    В отчет их включили тогда, когда человек отчитался...

  8. #8
    Клерк Аватар для Вера
    Регистрация
    08.08.2002
    Адрес
    РФ
    Сообщений
    397
    Спасибо, Всем!
    Значит, получается, что нет никакой разницы, когда человек отчитался по произведенным расходам, то ли в марте или в сентябре? (при условии, что ему аванс не выдавался). Главное, какой датой директор утвердит авансовый отчет? так? Что-то мне не нравится, не будет ли это нарушением?
    С уважением, Вера.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    09.10.2003
    Адрес
    г. Фрязино
    Сообщений
    183
    Вера, Можно принять затраты документально подтверждённые, документы приходят сентябрём - проводишь сентябрём. К тому же, они списываются на 90 сч. Налог на прибыль не занижаешь - нет доходов, налога на имущества здесь тоже нет. Всё нормально. ИМХО

  10. #10
    Клерк Аватар для Вера
    Регистрация
    08.08.2002
    Адрес
    РФ
    Сообщений
    397
    Спасибо, что развеяли мои сомнения!
    С уважением, Вера.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)