Здравствуйте!
С марта по август были организацией произведены расходы. Реализации за этот период не было. Меня (бухгалтера) взяли на работу в конце августа. Директор сложил кучу чеков и т.п. за указанный период и попросил разобраться.
Я совершила ошибку, взяла все эти расходы и включила в авансовый отчет за сентябрь месяц, т.е. авансовый отчет от 01 сентября, а чеки и накладные за другие месяца. У директора получился перерасход, так как ничего из кассы не выдавалось.
Понимаю, что эти расходы надо было относить на 97сч.
Но, как теперь исправить положение? Дело было в прошлом году...![]()




