×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    3,206

    Ошибка в учете ОС

    Предыстория. Давным-давно, когда трава была зеленее, а девушки моложе... Короче, при переходе еще на 70н (и соответственно при начале ведения учета еще в 5 ред. 1С, хотя это и несущественно) ошибочно во входящих остатках было дважды занесено ОС. Дорогое. Неполностью изношенное.
    Потом на него начислялась амортизация. Потом переоценка. И дальше амортизация.
    За это время в учреждении сменилась пара поколений бухгалтеров... соответственно в учете был небольшой бардак.
    Понятно, что инструкция регламентирует исправление ошибок. В периоде, когда обнаружена ошибка, методом "красного сторно". Но в данном случае непонятно, как классифицировать проводки ошибки - это была ошибка именно внесения входящих остатков. Т.е. непонятно, как именно сторнировать ?
    Вариант "тупо" по 1С:
    00 - 101.хх -100000
    104.хх - 00 -40000
    401.03 - 00 -60000
    ну очень не нравится. В смысле, не нравится затрагивание счета 401.03
    Вопрос - как сторнировать такую ошибку?
    ps: вариант 2 - списать по итогам инвентаризации (без виновного лица) - не приемлет главбух вышестоящей.
    Поделиться с друзьями

  2. Аноним22
    Гость
    оо счет вообще не ставиться, он фигурирует при занесении остатков, 401.03 этот счет закрывает конец года, тоже не пойдет.
    вам все равно надо списать
    401.01 (172) 101.хх. списание ос 20000
    104.хх 401.01 списана амартиз 6000
    в конце года счет 401.01 закроеться 401.03
    а в вышестоящую придется объяснительную писать.

  3. Клерк Аватар для Мышь... серая...
    Регистрация
    09.12.2005
    Адрес
    Ямало-Ненецкий АО
    Сообщений
    4,104
    00 - 101.хх -100000
    104.хх - 00 -40000
    401.03 - 00 -60000
    либо проводки наоборот либо красным не надо
    А как 401.03 сюда попал? При внесении остатков он не затрагивался.
    ИМХО отсторнировать внесение остатков и все последующие документы: начиление амортизации, дооценку стоимости и амортизации

  4. Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    3,206
    Цитата Сообщение от Мышь... серая... Посмотреть сообщение
    либо проводки наоборот либо ...
    либо я болван. ну естественно. Это я, как левша, дебет справа написал
    Короче, списали "по итогам инвентаризации". Поскольку ГБ очень не хотелось видеть 172 КОСГУ, предварительно доначислили амортизацию, благо уже совсем немножко оставалось.
    Всем спасибо.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)