Не совсем понимаю зачем указывать в сумме расчета налога (разддел 3, №п/п4) суммы полученной оплаты в счет предстоящих поставок товаров? Может не надо?
Не совсем понимаю зачем указывать в сумме расчета налога (разддел 3, №п/п4) суммы полученной оплаты в счет предстоящих поставок товаров? Может не надо?
Помогите! Ведь мы счетаем НДС : реализованно товаров - предъявленных. При чем здесь суммы в счет предстоящих поставок товаров?
А если считать "как все", то авансы тоже включаются в налогооблагаемую базу.мы счетаем НДС : реализованно товаров - предъявленных
Объясните мне тупенькой пож-ста. Если я не правильно выписала счёт-фактуру на аванс и ошибку обнаружила в другом налоговом периоде. Мои действия:
1. Тупо перепечатываю счёт-фактуру в правильный вариант. Старую сч.ф. выкидываю.
2. Делаю доп.лист книги продаж.
3. Сдаю уточнёнку.
Всё правильно (особенно п.1) ????
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)