×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Аноним
    Гость

    НДС(аванец)

    Не совсем понимаю зачем указывать в сумме расчета налога (разддел 3, №п/п4) суммы полученной оплаты в счет предстоящих поставок товаров? Может не надо?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Надо.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Помогите! Ведь мы счетаем НДС : реализованно товаров - предъявленных. При чем здесь суммы в счет предстоящих поставок товаров?

  4. #4
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    мы счетаем НДС : реализованно товаров - предъявленных
    А если считать "как все", то авансы тоже включаются в налогооблагаемую базу.

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Объясните мне тупенькой пож-ста. Если я не правильно выписала счёт-фактуру на аванс и ошибку обнаружила в другом налоговом периоде. Мои действия:
    1. Тупо перепечатываю счёт-фактуру в правильный вариант. Старую сч.ф. выкидываю.
    2. Делаю доп.лист книги продаж.
    3. Сдаю уточнёнку.
    Всё правильно (особенно п.1) ????

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)