×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. Аноним
    Гость

    УСН и специально выставленный НДС

    ООО на УСН-15, оптовая продажа ТНП
    Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить.
    Один из наших клиентов на ОСНО и ему не выгодно у нас покупать товар, потому что мы не выставляем НДС. У нас есть два варианта решения этой проблемы:
    1. перейсти на ОСНО - очень не хочется 2. выставлять ему счета-фактуры с НДС
    Для меня вариант 2 предпочтительней, потому что товар покупается с НДС и расходы фирмы из-за уплаты НДС в бюджет сильно не возрастут.
    Вот пример:
    БЫЛО без выставления нами НДС - купили за 1000 + ндс 180, продали за 1500
    СТАНЕТ с выставленным НДС - купили за 1000 + ндс 180, продали за 1271,18 + ндс 228,81, НДС к уплате - 48,81
    Могу ли я, оставаясь на УСН так поступать и нет ли в моих дейстиях каких-либо нарушений законодательства ???
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Могу ли я, оставаясь на УСН так поступать и нет
    И нет. Вычесть оплаченный НДС не можете (не налогоплательщик).
    Best regards, Михаил

  3. Аноним
    Гость
    Т.е. в бюджет - 228,81 ???

  4. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Да
    Best regards, Михаил

  5. Аноним
    Гость

    Помогите

    А если фирма заключит с покупателем-ОСНО агентский договор или договор комиссии на поставку (закупку) товара. В этом случае мы можем ОТ СВОЕГО ИМЕНИ выставить счет-фактуру с НДС и принять к зачету уже оплаченный, а в бюджет заплатить разницу ???
    Очень хочется найти выход из этого положения без перехода на ОСНО. А сегодня последний день, когда это можно сделать по письму в налоговую.
    Посмотрел сколько на ОСНО отчетов надо сдавать - жуть берет, а ещё БУ надо вести ...

  6. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    и принять к зачету уже оплаченный, а в бюджет заплатить разницу ???
    Это обязанность принципала/комитента, а не агента/комиссионера.
    Best regards, Михаил

  7. Аноним
    Гость
    А если вот так:
    купили за 1000 + 180ндс
    продали за 1000 + 180ндс + 27% (агентские) = 1500
    От меня- счет-фактура с НДС (что купили, то и указываем в сч-ф) и отчет. И агентский договор, я - агент на УСН, покупатель - принципал на ОСНО.
    При этом у меня уменьшается сумма минимального налога с дохода.
    Было - 1500*1% = 15, стало - 320*1%=3,2
    Это тоже радует )

    ТАК всё законно ???

    А есть ли максимальная ставка в % по агентским договорам ?

  8. Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    купили за 1000 + 180ндс
    продали за 1000 + 180ндс + 27% (агентские) = 1500
    Сами понятия "купили-продали" никак не стыкуются с термином "агентский договор", при котором ничего не покупается, а продается чужое.

  9. Аноним
    Гость
    Да, понятия подкачали ... меняю на " преобрели " и " передали ".
    С НДС всё понятно - и овцы целы и волки сыты )
    А как, в случае агентского договора, мне поступить с другими расходами: таможенный сбор, агентское вознаграждение брокера, расходы по доставке до Принципала ?
    Раньше все эти суммы я писал в КУДиР в расходы, а сейчас ? Указывать в отчете агента ? Агент должен Принципалу как-либо подтвердить эти расходы документально, кроме записи в отчете ?

  10. Аноним
    Гость
    Другой вопрос, если я выставлю с НДС, мне, кроме оплаты этого НДС и не принятия к вычету счетов-фактур с НДС от поставщиков, чем-то грозит? "Не заставят" переходить на ОСНО? Ну , к примеру, в суд налоговая подаст.

  11. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    "Не заставят" переходить на ОСНО?
    Не заставят.
    Best regards, Михаил

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)