×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. Клерк
    Регистрация
    23.03.2007
    Сообщений
    38

    Помогите ОС стоим. менеее 1000,00 (старые)

    При переходе на новый план счетов с 2004 на 2005г. остатки по ОС, стоимостью менее 1000,00 руб, ошибочно были не переведены на забаланс, а поставлены на учет в состав ОС. В данный момент хотим эти ОС (очень древние, амморт. 100%) перевести на забаланс. Как это правильно сделать? Какие проводки? По новым ОС все понятно, а что делать с этими?
    Если кто знает, подскажите.
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    30.11.2005
    Сообщений
    184
    Так как амортизация 100%, то стоимость равна амортизации.
    Списываем ОС
    Дебет х.104хх 410 Кредит х.101хх 410
    Ставим на учет за балансом.
    Операцию делаем на основании бухгалтерской справки, в которой написано, что при проверке обнаружились, что
    Цитата Сообщение от Okssana
    При переходе на новый план счетов с 2004 на 2005г. остатки по ОС, стоимостью менее 1000,00 руб, ошибочно были не переведены на забаланс, а поставлены на учет в состав ОС.
    Прилагаем список ОС.

  3. Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    3,206
    А я, как та баба-Яга, против:
    Имхо, проводки такие:
    сторнируем ошибочно начисленную амортизацию
    х.401.01.271- 104.хх.410 красным
    Списываем ОС
    х.401.01.271 - 101.хх.410
    Далее, как советует Дмитрий В.
    ps: Ну мне и про автозаполнение ф.168 в 1С помнить надо, хотя это несущественно
    Последний раз редактировалось VLDMR; 22.01.2008 в 22:06.

  4. Клерк
    Регистрация
    23.03.2007
    Сообщений
    38
    Спасибо, Дмитрий, именно так мы и сделали.
    Дошли до этого чисто логически.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)