×
Показано с 1 по 21 из 21
  1. #1
    Ксюня Рад Ксюня Рад вне форума
    Клерк Аватар для Ксюня Рад
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    2,335

    Расчеты черед подотчетное лицо

    Оплачивали услуги сотовой связи через подотчетника. Не отразили внесение предоплаты. А сразу в авансовом на 26 все поставили. Соответственно теперь этих сумм у меня нет в оплате, и НДС по ним тоже. Знаю, что нужно было Д.60 К.71 - внесение оплаты через подотчетника; Д.19 К.71 -учтен НДС по расходам, понесенным через подотчетное лицо.
    А как теперь исправить это, чтобы взаиморасчеты стали в базе правильными, не знаю. Поможете?
    Поделиться с друзьями
    Оксана

  2. #2
    degna degna вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    А сразу в авансовом на 26 все поставили.
    сторнировать авансовый и провести его правильно

  3. #3
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    теперь этих сумм у меня нет в оплате, и НДС по ним тоже
    Какая связь между "оплатой" и НДС? Счет-фактура есть?
    Best regards, Михаил

  4. #4
    Анжелика Ник Анжелика Ник вне форума
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Знаю, что нужно было Д.60 К.71 - внесение оплаты через подотчетника; Д.19 К.71 -учтен НДС по расходам, понесенным через подотчетное лицо.
    не верно
    оплата через подотчетное лицо Дт60 Кт71 на 118 руб
    получен акт выполненных работ Дт26(44) К 60 на 100 руб
    Д19 Кт60 на 18 руб

  5. #5
    Ксюня Рад Ксюня Рад вне форума
    Клерк Аватар для Ксюня Рад
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    2,335
    Значит сумму НДС в авансовом не нужно выделять?
    Оксана

  6. #6
    degna degna вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    сумму НДС в авансовом не нужно выделять
    не нужно

  7. #7
    Ксюня Рад Ксюня Рад вне форума
    Клерк Аватар для Ксюня Рад
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    2,335
    Люди, а если не сторнировать авансовые( и в результате не сдавать уточненки за прошедшие периоды) будет это грубым нарушением, если я бух.справкой в Дебет 60 эти суммы датой обнаружения перекину?
    Оксана

  8. #8
    Анжелика Ник Анжелика Ник вне форума
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    уточненки все равно сдавать надо у вас же налогооблагаемая база неверно посчитана

  9. #9
    Ксюня Рад Ксюня Рад вне форума
    Клерк Аватар для Ксюня Рад
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    2,335
    Подскажите, пожалуйста, поподробнее как я это должна провести. Ошибку допустила в 1 квартале. Работаю в 1 С Предпр.4.5
    1. Сторнирую весь авансовый отчет 31.12.07
    2. набираю заново этот же отчет, только с исправлениями своих ошибок.
    3. Делаю уточненку по прибыли за 1 кв-л., 2, 3
    Проверьте пожалуйста.
    Оксана

  10. #10
    Суровый Бух Суровый Бух вне форума
    Клерк
    Регистрация
    29.11.2007
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    1,049
    1. только по ошибочным проводкам
    2. смотри выше
    3. и по НДС (судя по вашим проводкам) тоже

  11. #11
    Ксюня Рад Ксюня Рад вне форума
    Клерк Аватар для Ксюня Рад
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    2,335
    только по ошибочным проводкам
    Знаю как сторнировать весь ав.отчет, но не знаю как одну проводку?
    и по НДС (судя по вашим проводкам) тоже
    По НДС, наверное, не нужно. В счет-фактурах же эти суммы выставлялись, и я их к вычету предъявляла.
    Оксана

  12. #12
    Анжелика Ник Анжелика Ник вне форума
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    но не знаю как одну проводку
    бухсправкой
    По НДС, наверное, не нужно. В счет-фактурах же эти суммы выставлялись, и я их к вычету предъявляла
    а дважды не прошло? + авансовый отчет

  13. #13
    Ксюня Рад Ксюня Рад вне форума
    Клерк Аватар для Ксюня Рад
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    2,335
    бухсправкой
    Я извиняюсь за свою недалекость, просто обратную проводку датой проведения авансового отчета в 1 кв-ле или 31.12.07 ?
    а дважды не прошло? + авансовый отчет
    Нет, в авансовом отчете я сразу на 26 ставила. Не было расшифровки с НДС или нет. Там же у меня как раз сч.60 не фигурирует.
    Оксана

  14. #14
    Суровый Бух Суровый Бух вне форума
    Клерк
    Регистрация
    29.11.2007
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    1,049
    Я извиняюсь за свою недалекость, просто обратную проводку датой проведения авансового отчета в 1 кв-ле или 31.12.07 ?
    31/12/07
    Нет, в авансовом отчете я сразу на 26 ставила. Не было расшифровки с НДС или нет. Там же у меня как раз сч.60 не фигурирует.
    Какие проводки(полностью напишите) вы делали при проведении авансового отчета и какие при получении актов и с/ф?

  15. #15
    Ксюня Рад Ксюня Рад вне форума
    Клерк Аватар для Ксюня Рад
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    2,335
    Приняла а/о:
    Д.26 К. 71.1 на сумму оплаты за услуги связи

    Получила акт и сч-фактуру:
    Д.26 К.60.1
    Д.19.3 К.60.2
    Оксана

  16. #16
    Анжелика Ник Анжелика Ник вне форума
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    почему К-т 60 разный?

  17. #17
    Ксюня Рад Ксюня Рад вне форума
    Клерк Аватар для Ксюня Рад
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    2,335
    почему К-т 60 разный?
    Это я опечатку сделала здесь
    Оксана

  18. #18
    Суровый Бух Суровый Бух вне форума
    Клерк
    Регистрация
    29.11.2007
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    1,049
    "Приняла а/о:
    Д.26 К. 71.1 на сумму оплаты за услуги связи

    Получила акт и сч-фактуру:
    Д.26 К.60.1
    Д.19.3 К.60.2"
    а почему два раза одни и те же затраты на 26 ставите?
    должно быть:
    60.2 - 71 аванс оператору сотовой связи(ав.отчет)
    26 - 60.1 услуги связи(акт)
    19 - 60.1 ндс(с/ф)
    60.1 - 60.2 зачет аванса

  19. #19
    Ксюня Рад Ксюня Рад вне форума
    Клерк Аватар для Ксюня Рад
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    2,335
    а почему два раза одни и те же затраты на 26 ставите?
    Именно это мне и предстоит исправить. Сторнировать эту строку авансового, и сделать правильно.
    Оксана

  20. #20
    sergeysamarin sergeysamarin вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.10.2006
    Сообщений
    205
    Как правильно? Мы выдали подотчет деньги сотруднику. Он покупает товары, материалы, да хоть что у продавца. Кто должен являться покупателем в документах, ФИО сотрудника или обязательно название организации, от которой он покупает это?

  21. #21
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,687
    Кто должен являться покупателем в документах, ФИО сотрудника или обязательно название организации, от которой он покупает это?
    В идеальном варианте ваша оранизация, но для этого надо снабдить подотчетника доверенностью и инструкциями.
    Возможно и оформленное на сотрудника принять к учету, он же по вашему поручению действовал.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)