×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    13.11.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,235

    Возврат основного средства

    Посоветуйте, пожалуйста, как мне поступить. Мы приобрели основное средство в августе 2007 года, сразу ввели в эксплуатацию, приняли НДС к вычету и с сентября начали начислять амортизацию. Сейчас (в январе 2008) мы решили вернуть (что-то не устраивает в его работе), поставщик согласен вернуть деньги, я думаю, отражать как "обратную" реализацию, выписывать ТОРГ 12 и сч-ф, отражать в книге продаж, начислять НДС как с обычной реализации, но как быть с амортизацией, ее сторнировать? Или просто отразить реализацию ОС? Да, и еще поставщик просит составить еще и ТОРГ 3(акт). Подскажите, как лучше все это провести?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    просто отразить реализацию ОС
    .
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    13.11.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,235
    Спасибо. Просто обычна реализация, несмотря на акт ТОРГ 3. Так? А ни у кого нет бланка ТОРГ 3 , если есть, скиньте, плиз.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Best regards, Михаил

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    13.11.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,235
    mvf , спасибо огромное.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)