Подскажите что делать. В сентябре в эксплуатацию было введено ОС, а амортизация не начислялась.В годовой баланс эта сумма не вошла на ,что это может повлиять если организация бюджетная. Можно ли потом доначислить ?![]()
Подскажите что делать. В сентябре в эксплуатацию было введено ОС, а амортизация не начислялась.В годовой баланс эта сумма не вошла на ,что это может повлиять если организация бюджетная. Можно ли потом доначислить ?![]()
Anastya, не плохо бы для начала узнать почему не начислялась![]()
повлияет на налог на имущество, а если за счет ПД куплено, то ещё и на налог на прибыль
Выясните почему не начислялось и доначислите за прошедший период в текущем году
Ситуация такая. Основные средства принимались к учету помесячно. Сейчас помесячно начисляю амортизацию за 4-квартал. И вот странная вещь, в октябре начислется амортизация на оборудование, которое оприходовано и принято к учету только в ноябре. Методом отмены проведения ноябрьского документа убралась амортизация в октбяре. Но как убрать теперь в ноябре, ведь она должна появиться только в декабре? (1С-8.1)
И второй вопрос: Если ОС принято к учету в 20-х числах, амортизация все равно начисляется на следующий месяц на такаю же сумму, как если бы вводили 31 числа?
Natalia K.,как это?Основные средства принимались к учету помесячно
Natalia K.,хозрасчет что ли?(1С-8.1)
сначала прими все ОС к учету, а уж потом начисляй амортизацию![]()
если надо переначислить амортизацию за предыдущий период, необходимо сделать непроведенными все последующие документы, в смысле начисление амортизации... вот, как то так...
если учет ведется в измененной конфигурации, тогда все вопросы к программисту![]()
По-другому я б и не придумала =))))
Опишу ситуацию поподробнее. ОС введено в эксплуатацию 20.11.07, начисляю амортизацию за октябрь (внимание!!! последующие амортизации еще не начислялись), и вот в этом октябрьском документе формируется проводка по амортизации ОС, которое введено только 20.11.07
ну это само собой
Всем спасибо. как всегда внимательность...Дата начисления 31.10.07, за период Октябрь 2008.
а почему вы начисляете амортизацию за октябрь если ОС введено в эксплуатацию 20.11.07?
потому что в октябре есть ОС на которые нужно начислять амортизацию, ос ноябрьское не имеет к этому никакого отношения.
А не проще все делать по-порядку - сначала закрыть октябрь, в том числе и начислить амортизацию, вывести все документы октября, а потом уже приступать ко всем ноябрьским операциям?
дык разобрались же уже
невнимательность, год перепутали....
Здраствуйте! помогите! если за ОС заплатили в 2006г., а доки нашли только сейчас! доки тоже за 2006г.! можноли сейчас ввести ОС в эксплуатацию и начислять амортизацию?![]()
ОС есть в наличии?
инвентаризацию перед годовым отчетом проводили?
стоимость ОС?
ОС использовалось все это время! но на балансе не значилось! амортизацию проводили, но это ОС не учитывали!
стоимость 11,500р.
так эта сумма на 1.106.01 висит, или расчеты с контрагентам не закрыты?
я спросил по инвентаризацию, а не амортизацию
можете на основании инвентаризация оформить излишки![]()
расчеты с контрагентами не закрыты! инвентаризации не было!
год я понимаю уже закрыли...
закрывайте расчеты с контрагентами в текущем периоде на основании выявленой ошибки в ходе инвентаризации которую вы обязаны проводить перед годовым отчетом, и принимайте к учету ОС
Спасибки!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)