×
Показано с 1 по 22 из 22
  1. #1
    Anastya Anastya вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.01.2008
    Сообщений
    1

    Эврика Амортизация

    Подскажите что делать. В сентябре в эксплуатацию было введено ОС, а амортизация не начислялась.В годовой баланс эта сумма не вошла на ,что это может повлиять если организация бюджетная. Можно ли потом доначислить ?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Мышь... серая... Мышь... серая... вне форума
    Клерк Аватар для Мышь... серая...
    Регистрация
    09.12.2005
    Адрес
    Ямало-Ненецкий АО
    Сообщений
    4,104
    Anastya, не плохо бы для начала узнать почему не начислялась

  3. #3
    Аноним
    Гость
    повлияет на налог на имущество, а если за счет ПД куплено, то ещё и на налог на прибыль
    Выясните почему не начислялось и доначислите за прошедший период в текущем году

  4. #4
    Natalia K. Natalia K. вне форума
    Клерк Аватар для Natalia K.
    Регистрация
    18.09.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    175
    Ситуация такая. Основные средства принимались к учету помесячно. Сейчас помесячно начисляю амортизацию за 4-квартал. И вот странная вещь, в октябре начислется амортизация на оборудование, которое оприходовано и принято к учету только в ноябре. Методом отмены проведения ноябрьского документа убралась амортизация в октбяре. Но как убрать теперь в ноябре, ведь она должна появиться только в декабре? (1С-8.1)
    И второй вопрос: Если ОС принято к учету в 20-х числах, амортизация все равно начисляется на следующий месяц на такаю же сумму, как если бы вводили 31 числа?

  5. #5
    Мышь... серая... Мышь... серая... вне форума
    Клерк Аватар для Мышь... серая...
    Регистрация
    09.12.2005
    Адрес
    Ямало-Ненецкий АО
    Сообщений
    4,104
    Natalia K.,
    Основные средства принимались к учету помесячно
    как это?

  6. #6
    Мышь... серая... Мышь... серая... вне форума
    Клерк Аватар для Мышь... серая...
    Регистрация
    09.12.2005
    Адрес
    Ямало-Ненецкий АО
    Сообщений
    4,104
    Natalia K.,
    (1С-8.1)
    хозрасчет что ли?

  7. #7
    DAB DAB вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    136
    сначала прими все ОС к учету, а уж потом начисляй амортизацию
    если надо переначислить амортизацию за предыдущий период, необходимо сделать непроведенными все последующие документы, в смысле начисление амортизации... вот, как то так...
    если учет ведется в измененной конфигурации, тогда все вопросы к программисту

  8. #8
    Natalia K. Natalia K. вне форума
    Клерк Аватар для Natalia K.
    Регистрация
    18.09.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    175
    Цитата Сообщение от Мышь... серая... Посмотреть сообщение
    Natalia K., как это?
    Имела ввиду что сначала принимались к учету весь квартал ОС, а только потом помесячно начислялась амортизация. Но это же не должно иметь значения при начислении амортизации ( с датами всё в порядке).

  9. #9
    Natalia K. Natalia K. вне форума
    Клерк Аватар для Natalia K.
    Регистрация
    18.09.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    175
    Цитата Сообщение от DAB Посмотреть сообщение
    сначала прими все ОС к учету, а уж потом начисляй амортизацию
    По-другому я б и не придумала =))))

    Цитата Сообщение от DAB Посмотреть сообщение
    если надо переначислить амортизацию за предыдущий период, необходимо сделать непроведенными все последующие документы, в смысле начисление амортизации... вот, как то так...
    Опишу ситуацию поподробнее. ОС введено в эксплуатацию 20.11.07, начисляю амортизацию за октябрь (внимание!!! последующие амортизации еще не начислялись), и вот в этом октябрьском документе формируется проводка по амортизации ОС, которое введено только 20.11.07

    Цитата Сообщение от DAB Посмотреть сообщение
    если учет ведется в измененной конфигурации, тогда все вопросы к программисту
    ну это само собой

  10. #10
    Natalia K. Natalia K. вне форума
    Клерк Аватар для Natalia K.
    Регистрация
    18.09.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    175
    Всем спасибо. как всегда внимательность...Дата начисления 31.10.07, за период Октябрь 2008.

  11. #11
    Дорога Дорога вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.03.2007
    Сообщений
    76
    а почему вы начисляете амортизацию за октябрь если ОС введено в эксплуатацию 20.11.07?

  12. #12
    Natalia K. Natalia K. вне форума
    Клерк Аватар для Natalia K.
    Регистрация
    18.09.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    175
    потому что в октябре есть ОС на которые нужно начислять амортизацию, ос ноябрьское не имеет к этому никакого отношения.

  13. #13
    Аноним
    Гость
    А не проще все делать по-порядку - сначала закрыть октябрь, в том числе и начислить амортизацию, вывести все документы октября, а потом уже приступать ко всем ноябрьским операциям?

  14. #14
    DAB DAB вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    136
    дык разобрались же уже
    невнимательность, год перепутали....

  15. #15
    буква буква вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.02.2008
    Сообщений
    1
    Здраствуйте! помогите! если за ОС заплатили в 2006г., а доки нашли только сейчас! доки тоже за 2006г.! можноли сейчас ввести ОС в эксплуатацию и начислять амортизацию?

  16. #16
    DAB DAB вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    136
    ОС есть в наличии?
    инвентаризацию перед годовым отчетом проводили?
    стоимость ОС?

  17. #17
    Аноним
    Гость
    ОС использовалось все это время! но на балансе не значилось! амортизацию проводили, но это ОС не учитывали!

  18. #18
    Аноним
    Гость
    стоимость 11,500р.

  19. #19
    DAB DAB вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    136
    так эта сумма на 1.106.01 висит, или расчеты с контрагентам не закрыты?
    я спросил по инвентаризацию, а не амортизацию
    можете на основании инвентаризация оформить излишки

  20. #20
    Аноним
    Гость
    расчеты с контрагентами не закрыты! инвентаризации не было!

  21. #21
    DAB DAB вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    136
    год я понимаю уже закрыли...
    закрывайте расчеты с контрагентами в текущем периоде на основании выявленой ошибки в ходе инвентаризации которую вы обязаны проводить перед годовым отчетом, и принимайте к учету ОС

  22. #22
    Аноним
    Гость
    Спасибки!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)