×
Показано с 1 по 12 из 12

Тема: ооо

  1. Аноним2
    Гость

    ооо

    мы привозим товар из-за границы (тамож. платежи, НДС уплатили после постановке на учет зачил НДС). будем продавать рос. лицам. на с/с импортного товара, мы должны включать НДС 18%?? или нет??.
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для labaluzska
    Регистрация
    01.11.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,184
    Нет конечно, НДС в себестоимость не включается, вы же им итак уже уменьшили свой налог.

  3. Аноним2
    Гость
    но мы же зачли уже этот ндс, почему мы не должны накручивать ндс???

  4. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Кто сказал, что вы его
    не должны накручивать
    ? Ваш вопрос был о включении НДС
    на с/с импортного товара
    . Или мы вас не поняли.

  5. Аноним2
    Гость
    у нас есть контрактная цена + ТП+ доп расходы + НДС=с/с нашей продукции.
    мы формируем цену для рос. покупателя:мы к с/с +8%(рентабельности закладываем)+18%НДС или нет??
    вообще запуталась..

  6. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    у нас есть контрактная цена + ТП+ доп расходы + НДС=с/с нашей продукции.
    Нет у вас в себестоимости возмещаемого налога. ПБУ 5/01 смотрите в части оценки МПЗ.

  7. Другая
    Гость
    Товар вы должны продавать с НДС, если вы являетесь плательщиком НДС. (т.е. не на "упрощенке", не освобождены по ст.145 НК, не занимаетесь льготируемой деятельностью). Вне зависимости, импортный товар или внутреннего производства.
    Выражаетесь очень "коряво", вот и непонятно, что вы хотите спросить.

  8. Аноним
    Гость
    И все-таки, я чего-то не понимаю.
    МЫ - ООО
    1.импортный товар завозим: контрактная стоимость+ТП+НДС. При оприходывании товара в россии, НДС принимаем к зачету - НДС по ГТД.

    2. Продаем импортный товар рос. покупателю по цене=Контр стоимость+ТП+НДС+доп. расходы+наша наценка+18% или нет???

  9. Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    МЫ - ООО
    ну то, что вы ООО, понятно.
    если вы являетесь плательщиком НДС. (т.е. не на "упрощенке", не освобождены по ст.145 НК, не занимаетесь льготируемой деятельностью).
    то при формировании себестоимости товара (счет 41) НДС не включаете.
    Если же вас интересует расчет цены продажи, то тогда можете использовать свой алгоритм
    Контр стоимость+ТП+НДС+доп. расходы+наша наценка+18%
    . Хотя расчет прибыли от продаж по правилам бухучета идет без НДС.
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  10. Клерк Аватар для Anastasia_SH
    Регистрация
    05.12.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    277
    зачет в расчет продажной цены включать уплаченный на таможню НДС? НДС вы заплатили таможне, ставите его к зачету в декларации.

  11. Аноним2
    Гость
    я наверное очень путаюсь, с/с и цена продажи - это разные понятия
    с/с - это все наши расходы по покупке, доставке ... товара
    цена продажи - это наши все расходы + наша наценка, но т.к. реализация на территории рф подлежи обложению ндс, тогда на все эти (расходы+наценка)*18% по законам рф или я неправильно что-то понимаю

  12. Клерк Аватар для Anastasia_SH
    Регистрация
    05.12.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    277
    да, ндс сверху

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)