Подскажите, пожайлуста, в следующей ситуации:
1.Мы приобретаем МЦ и передаем их сразу в эксплуатацию, т.е. я их должен сразу списать(мне это надо для закрытия целевого финансирования) и в тоже время мне необходимо по ним вести учет. Как предлагалось здесь(на форуме) ранее - надо принять на забалансовые счета и вести по ним учет. Вопрос - какие забалансовые счета можно использовать (у меня на 10 счете - 6 субсчетов) и какими документами оформлять постановку на забаланс и списание?
2.Можно ли ОС приобретенные на целевые средства кидать на 83 счет, т.е оприходовать на 01 а с 86 перекинуть в 83, после чего по списанию ОС списывать с 83 вот только куда?
3. Что делать с нераспределенной прибылью (84 счет), возникшей от коммер.деятельности - распределять ее некому (НДОУ с одним Учредителем, которому отдавать эти средства нет смысла)?


Ответить с цитированием