Уважаемые, кто сталкивался с ситуацией, подскажите пожалуйста.
Имеется дебетовая корпоративная карта, привязана к бизнес-счету фирмы. Бизнес-счет учитываем на 55 счете, это понятно.
Проблема: между датой операции по карте и датой списания с бизнес-счета проходит несколько дней. процессинг шуршит или не знаю что... обычное дело для карт, да...
Т.е. так:
в отчете по карте : дата операции 18 октября (и этой же датой, конечно же, чеки/док-ты,кот. приносит человек), дата обработки 20 октября.
в выписке: 23 октября, списание со счета по транзакции.
каким числом делать проводку дт71 кт55?
датой операции? - но деньги-то еще как бы на счете... противоречие с выпиской будет...
датой списания? будет кривой 71й, вроде как человек свои деньги потратил, а на самом деле не так...
прогнать через 57й? но там ведь не должно быть кредитового сальдо?
а еще эти даты могут попасть в разные отчетные периоды или вообще в разные годы.
Что делать?
и это рубли, а с валютой еще и курсовуха вылезет...

Ответить с цитированием