×
Показано с 1 по 18 из 18
  1. #1
    ося ося вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.10.2005
    Сообщений
    51

    распределение затрат

    Закрывая помесячно 44 распределяю затраты по виду деятельности. Если затраты есть, а реализации нет куда их списать? По основной деятельности прописанной в уставе? Но по году удельный вес оптовой торговли меньше услуг??? Ерунда конечно, ведь все попадает в одну кучу, но хотелось бы знать точно, хотя бы для общего развития .
    заранее спасибо
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    ОMP2006 ОMP2006 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.08.2005
    Сообщений
    94
    На 97 счет " Расходы будущих периодов" .

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ОMP2006 Посмотреть сообщение
    На 97 счет " Расходы будущих периодов" .

    на каком основании на 97?

  4. #4
    Суровый Бух Суровый Бух вне форума
    Клерк
    Регистрация
    29.11.2007
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    1,049
    в убытки их списать, ося, в убытки.

  5. #5
    ося ося вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.10.2005
    Сообщений
    51
    понятно что в убытки. просто на 90 расходы на продажу распределяются согласно удельному весу выручки от разного вида деятельности. Может взять следующий месяц, он попадает в один квартал?

  6. #6
    Суровый Бух Суровый Бух вне форума
    Клерк
    Регистрация
    29.11.2007
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    1,049
    убытки у нас относятся к тому периоду, в котором они имели подлость быть совершенными.

  7. #7
    Саломея from Kuban Саломея from Kuban вне форума
    Клерк
    Регистрация
    17.12.2007
    Адрес
    пос. Боровский Тюменской обл.
    Сообщений
    197
    А я тоже до сих пор не могу въехать в принцип списания затрат на убытки если выручки никакой нет.(((
    Никаких особо дельных разъяснений не встречала. Аудиторы ругаются
    , что я при отсутствии выручки отношу все на 97 счет(((.
    А мне кажется, что это правильно

  8. #8
    Tortilla Tortilla вне форума
    Черепаха ... Аватар для Tortilla
    Регистрация
    09.11.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,925
    Саломея from Kuban, я считаю что - неправильно, ибо в принципе против использования 97 счета в качестве отстойника для расходов в угоду пожеланиям налоргов.. но это - мое мнение
    Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.

    И это пройдет ... ©

  9. #9
    Саломея from Kuban Саломея from Kuban вне форума
    Клерк
    Регистрация
    17.12.2007
    Адрес
    пос. Боровский Тюменской обл.
    Сообщений
    197
    Tortilla, я имею ввиду бух.учет, и налорги в этом случае вроде не причем. А Вы наверно на 97 счет относите строго, что в плане счетов написано? Не нужно обобщять говоря, что кто-то делает отстойник из 97 счета. Откуда Вы знаете, какие у меня затраты?
    Может я несу затраты, которые связаны с деятельностью, выручку от которой я получу не в этом месяце, а в следующем?

  10. #10
    Tortilla Tortilla вне форума
    Черепаха ... Аватар для Tortilla
    Регистрация
    09.11.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,925
    Саломея from Kuban, ну я не хотела вас задеть, просто комментировала ваше
    я при отсутствии выручки отношу все на 97 счет((( А мне кажется, что это правильно
    только и всего, вы же не писали о том, что на 97 относите то-то и то-то потому-то и потому.... а просто отсутствие выручки не является по моему мнению достаточным основанием для того, чтобы ВСЕ расходы относить на 97
    Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.

    И это пройдет ... ©

  11. #11
    Другая
    Гость
    Цитата Сообщение от Саломея from Kuban Посмотреть сообщение
    Может я несу затраты, которые связаны с деятельностью, выручку от которой я получу не в этом месяце, а в следующем?
    Согласна с Tortilla.

    В НУ косвенные расходы относятся на расходы в том отчетном периоде, когда они были совершены.
    Что касается прямых расходов, то, даже, если у вас выручки нет в данном отчетном периоде, то это не значит, что расходы списывать нельзя. НК предлагает распределять расходы пропорционально доходам. Кроме того, списывать прямые расходы с учетом распределения на НЗП.

  12. #12
    Саломея from Kuban Саломея from Kuban вне форума
    Клерк
    Регистрация
    17.12.2007
    Адрес
    пос. Боровский Тюменской обл.
    Сообщений
    197
    Tortilla, ну ладно, допустим, здесь мы хоть как-то с вами сошлись во мнениях, что да относим на 97 счет, если то-то, то-то и то-то.........
    Ну а если я крутилась-вертелась, пытаясь заключить договор (допустим даже заключила), что-то купить, продать......и все это допустим длилось два месяца, или три, а потом бах и несложилось и договор расторгли и все прочее, а я ж как умная все на 97 счет относила, ждала выручки......чего теперь делать с этими затратами?

  13. #13
    Саломея from Kuban Саломея from Kuban вне форума
    Клерк
    Регистрация
    17.12.2007
    Адрес
    пос. Боровский Тюменской обл.
    Сообщений
    197
    Другая, я не спорю ни с кем про НУ. Я вобще не про него говорю.
    Я пытаюсь понять правильность БУ в такой ситуации.

  14. #14
    Другая
    Гость
    Цитата Сообщение от Саломея from Kuban Посмотреть сообщение
    Другая, я не спорю ни с кем про НУ. Я вобще не про него говорю.
    Я пытаюсь понять правильность БУ в такой ситуации.
    О, простите великодушно!
    А у меня - все мысли о нем.

  15. #15
    Саломея from Kuban Саломея from Kuban вне форума
    Клерк
    Регистрация
    17.12.2007
    Адрес
    пос. Боровский Тюменской обл.
    Сообщений
    197
    Другая, ваш последний ответ очень мне помог. Спасибо. Прямо всё стало понятно про бухучет.
    Извините, если что не так.

  16. #16
    Другая
    Гость
    Извиняю.
    С РБП по БУ все же просто: относите к ним расходы, экономическиую выгоду от которых получите в будущем. Если затрудняетесь с прогнозами, то смело относите к текущим расходам.

    Ну а если я крутилась-вертелась, пытаясь заключить договор (допустим даже заключила), что-то купить, продать......и все это допустим длилось два месяца, или три, а потом бах и несложилось и договор расторгли и все прочее, а я ж как умная все на 97 счет относила, ждала выручки......чего теперь делать с этими затратами?
    Как что? На убытки отнести.

  17. #17
    Саломея from Kuban Саломея from Kuban вне форума
    Клерк
    Регистрация
    17.12.2007
    Адрес
    пос. Боровский Тюменской обл.
    Сообщений
    197
    Другая, спасибо, а я уж подумала, что вы со мной не захотите больше общаться.
    Ну тогда продолжим. С 97 счета как считаете куда потом списывать? На 44, 90, 91 ?
    на 90 я даже сама чето сомневаюсь( , наверно так будет вобще не корректно....

  18. #18
    Другая
    Гость
    Саломея from Kuban, вообще-то, РБП принято относить на себестоимость, это же расходы. Т.е. на счет 20, 26.
    Насчет 44 не уверена - какие в торговле "расходы на продажу будущего периода"? Если у вас такие есть, приведите пример, вместе посмотрим на них.

    Кроме того, РБП принято относить на с/ст-ть равными долями в течение периода, который определяется при отнесении к РБП, если точный период установить невозможно. Все это устанавливается в УП. Да вы и сами, наверняка, все это сто раз читали, и аудиторы вам говорили.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)