×
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: НДС и 91.2

  1. #1
    Аноним
    Гость

    НДС и 91.2

    Мне приносят авнсовые отчеты. Там в чеках выделен НДС, я его отправляю на прочие расходы. Скажите а как быть с Налоговым учетом, я ведь могу его включить в расход или нет? Он будет как внереализационные расходы или косвенные?

    Подойдет тут статься 265, пункт 14 "Внереализ. расходы"
    "14) расходы в виде сумм налогов, относящихся к поставленным товарно-материальным ценностям, работам, услугам, если кредиторская задолженность (обязательства перед кредиторами) по такой поставке списана в отчетном периоде в соответствии с пунктом 18 статьи 250 настоящего Кодекса; "
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    я ведь могу его включить в расход или нет?
    не можете, посмотрите по поиску, этот вопрос периодически поднимается

  3. #3
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    Подойдет тут статься 265, пункт 14 "Внереализ. расходы"
    "14) расходы в виде сумм налогов, относящихся к поставленным товарно-материальным ценностям, работам, услугам, если кредиторская задолженность (обязательства перед кредиторами) по такой поставке списана в отчетном периоде в соответствии с пунктом 18 статьи 250 настоящего Кодекса; "
    Не подойдет, это про списание кредиторской задолженности с истекшим сроком давности.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)