Мне приносят авнсовые отчеты. Там в чеках выделен НДС, я его отправляю на прочие расходы. Скажите а как быть с Налоговым учетом, я ведь могу его включить в расход или нет? Он будет как внереализационные расходы или косвенные?
Подойдет тут статься 265, пункт 14 "Внереализ. расходы"
"14) расходы в виде сумм налогов, относящихся к поставленным товарно-материальным ценностям, работам, услугам, если кредиторская задолженность (обязательства перед кредиторами) по такой поставке списана в отчетном периоде в соответствии с пунктом 18 статьи 250 настоящего Кодекса; "


