Уважвемые клерки подскажите,если сможете.. такая ситуация....
Снимаю оборотку по 62.2 и для проверки 62 счетов...выглядит следующим образом: оборот дебитовый 10440,кредитовый 14440....итого кредит на конец периода 4000.
А оборот по 72.АВ 610.17 и по дебиту и про кредиту...итого не конец периода 0.............как так может быть, что авансировно 4000 (СФ сделана), а по 76.ав ничего нет на конец....
Т.е. получается,что 610,17- НДС с 4000, но 1С почему то их начислил и возместил,хотя отгрузки не было в этот период.......
из-за этого не бьется общий НДС по авансам.........спс

Ответить с цитированием