×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    Клерк Аватар для Наталияяя
    Регистрация
    26.01.2008
    Сообщений
    120

    Как правильно делать исправление в 1С

    Подскажите, пожалуйсто. Совсем запуталась. Когда приходят документы. Например в декабре за июль. Какой датой завести их нужно. Корректировка по НДС идет в том периоде, которым датирован документ,т.е. в июле. А какой датой я долна занести документ в базу, если в БУ я не должна корректировать базу, а в НУ нужно скорректировать? И как лучше это сдклать в 1С. Спасибо
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Mic1
    Гость
    Корректировка по НДС идет в том периоде, которым датирован документ,т.е. в июле.
    Если это касаемо вычета по НДС, то нужно проводить в декабре (вычет в декабре)!

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Например в декабре за июль.
    корректировка происходит в период обнаружения ошибки, заносите документ датой получения, но в самом документе оставляете его настоящие даты, корректировку по прибыли за 9 мес можно не делать, так как получается уменьшение налоговой базы , а НДС
    то нужно проводить в декабре (вычет в декабре)!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)