Подскажите, пожалуйсто. Совсем запуталась. Когда приходят документы. Например в декабре за июль. Какой датой завести их нужно. Корректировка по НДС идет в том периоде, которым датирован документ,т.е. в июле. А какой датой я долна занести документ в базу, если в БУ я не должна корректировать базу, а в НУ нужно скорректировать? И как лучше это сдклать в 1С. Спасибо


