×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413

    НК-172-6 - вычет НДС

    Ситуация:
    51 - 62 :: получен аванс
    76 - 68 :: НДС с аванса
    =====================
    62 - 90 :: реализация, НЕоблагаемая НДС (не "0%")

    Здесь вопрос - что правильно:
    1. Вычет (68 - 76) или
    2. Сторно (76 - 68)
    ?
    Поделиться с друзьями
    Best regards, Михаил

  2. #2
    Веня Веня вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.11.2007
    Адрес
    Уфа, Башкирия
    Сообщений
    125
    Скорее сторно, чем вычет, если вы в 1С работаете, в документах найдите сторно и выберете документ, котрый нужно сторнировать, а там уж проводки проконтролируйте.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает....

  3. #3
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Скорее сторно, чем вычет
    На чем это основано?
    если вы в 1С работаете...
    рррррррррррррррр........
    Best regards, Михаил

  4. #4
    Шмымзик Шмымзик вне форума
    аллюзионистка Аватар для Шмымзик
    Регистрация
    03.08.2006
    Адрес
    Брандашмыговка
    Сообщений
    10,755
    mvf, а я думаю, что скорее вычет, чем сторно )))
    По букве НК.

    И вообще - в связи с чем возник НДС по этому авансу? Если ошибочно - то сторно. Если НДС был исчислен правомерно - то через вычет.

  5. #5
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Шмымзик, выписали счет на 5 наименований "товара". Одних из них не облагается НДС. Поступил платеж (аванс) одной суммой. С этого платежа начисляется НДС (так же со всей суммы). Автоматизировать неначисление НДС по одному необлагаемому товару - проблематично, т.к. входящие платежи не связываются с выписанными счетами...
    Best regards, Михаил

  6. #6
    Шмымзик Шмымзик вне форума
    аллюзионистка Аватар для Шмымзик
    Регистрация
    03.08.2006
    Адрес
    Брандашмыговка
    Сообщений
    10,755
    mvf, тогда вычет.

  7. #7
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Шмымзик, теоретически - где у первой проводки (сторно 76-68) ошибочность?
    Best regards, Михаил

  8. #8
    Шмымзик Шмымзик вне форума
    аллюзионистка Аватар для Шмымзик
    Регистрация
    03.08.2006
    Адрес
    Брандашмыговка
    Сообщений
    10,755
    в методологии. Сторнировать следует ошибочную проводку. Если:
    1. с полученного аванса был исчислен НДС
    2. выписан с/ф на аванс
    то после отгрузки весь этот НДС спокойно ставим к зачету.

    Либо признаем, что ошиблись с п.1 и 2 - но со всеми вытекающими, где кроме сторно - полезут доп. листы в книгу продаж и уточненные декларации. Оно тебе надо?

  9. #9
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Оно тебе надо?
    Неа. Наоборот.
    Но тогда получается, что вычет всегда будет больше НДС с реализации...
    Последний раз редактировалось mvf; 28.01.2008 в 14:53.
    Best regards, Михаил

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)