×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    08.12.2006
    Сообщений
    486

    Помогите запуталась,Кн.продаж и Доп.лист

    Помогите пожалуйста, совсем запуталась правильно ли я исправляю:
    допущена ошибка в сч-ф от сентября 2007г., ошиблась в сумме -в 1С сумма больше (500т.р) чем надо (надо уменьшить сч-ф до 400т.р), а на бумаге правильно.

    Как правильно сейчас исправить:

    1) Сч-ф на 500т.р -сторнировать (занести сч-ф с минусом)?В каком месяце?В сентябре или в январе уже?
    2)Выставит новую на 400т.р.-в каком месяце?
    3)Доп.лист к Кн.продаж за какой месяц нужно сделать
    Я походу наисправляла , сама запуталась

    Помогите пожалуйста,
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    08.05.2007
    Адрес
    г. Екатеринбург
    Сообщений
    1,081
    С/ф вручную исправляете. Запись книги продаж на красное 500 датой обнаружения ошибки с галочкой доп.лист. к сентябрю. Запись книги продаж на 400 датой обнаружения ошибки с галочкой доп.лист. к сентябрю. Формируете доп.лист сентября. Уточняете декларацию.
    Оставаясь при своем мнении, не возражаю, если кто-то будет иметь иное...

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    08.12.2006
    Сообщений
    486
    Правильно я поняла:

    А исправлять эту же сч-ф (за этим же номером)?
    Я просто эту старую (от сентября) делала на минус,и выписывала новую в этом же месяце (в сентябре), в Доп.листе от сентября встает сумма на минус, а на плюс в Доп.листе за январь или в Кн.продаж должна встать за январь?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    08.12.2006
    Сообщений
    486
    Пожалуйста ,растолкуйте.....

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    08.05.2007
    Адрес
    г. Екатеринбург
    Сообщений
    1,081
    Вносятся изменения в старую счет-фактуру вручную. Исправления заверяются подписями. Счета-фактуры на минус не бывает. Доп.лист делаете в январе, но к СЕНТЯБРЮ.
    Оставаясь при своем мнении, не возражаю, если кто-то будет иметь иное...

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    08.12.2006
    Сообщений
    486
    1С мне формирует Доп.лист за сентябрь (где допущена ошибка), а подшиваю к январю-где исправления!?


    Простите, не доходит

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    08.05.2007
    Адрес
    г. Екатеринбург
    Сообщений
    1,081
    Подшиваете к сентябрю. То есть основная книга продаж за сентябрь(500) + доп.лист за сентябрь (-100) = 400. Эта же сумма встает в декларацию. Проводки по 68 идут январем.
    Оставаясь при своем мнении, не возражаю, если кто-то будет иметь иное...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)