Мы - ресторан, проводили банкет для посольства. У них НДС по ставке 0%.
Подскажите, как эту ситуацию правильно отразить в Книге продаж, Книге покупок, бухгалтерских ведомостях по сч. 19 и 68? А так же в форме КНД-1151001 по разделам 5, 7.
Мы - ресторан, проводили банкет для посольства. У них НДС по ставке 0%.
Подскажите, как эту ситуацию правильно отразить в Книге продаж, Книге покупок, бухгалтерских ведомостях по сч. 19 и 68? А так же в форме КНД-1151001 по разделам 5, 7.
Это не у них НДС по ставке 0%, а у вас. В книге продаж (декларации) отражаете в том периоде, в котором собрали все документы по этой отгрузке согласно постановлению правительства № 1033 от 30.12.2000 (т.е. продали им что-то и быстренько собираем бумажки, иначе попадете на 18%). С/ф со ставкой 0% с пометкой Для дипломатических нужд.
Спасибо!
Только теперь нами очень заинтересовалась камералка, и просят книгу покупок, книгу продаж и кучу документов.
К чему бы это?..
Проверить хотят обоснованность применения ставки 0%К чему бы это?..
Если все документы есть, так ничего страшного. Что должно быть вот в этом документе расписано:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 30.12.2000 N 1033
"О ПРИМЕНЕНИИ НУЛЕВОЙ СТАВКИ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНОСТРАННЫМИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИМИ И ПРИРАВНЕННЫМИ К НИМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАМИ ИЛИ ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ ИЛИ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ЭТИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ, ВКЛЮЧАЯ ПРОЖИВАЮЩИХ ВМЕСТЕ С НИМИ ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ"
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)