×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Ламберта
    Гость

    НДС по ст.0% - как отразить?

    Мы - ресторан, проводили банкет для посольства. У них НДС по ставке 0%.
    Подскажите, как эту ситуацию правильно отразить в Книге продаж, Книге покупок, бухгалтерских ведомостях по сч. 19 и 68? А так же в форме КНД-1151001 по разделам 5, 7.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Это не у них НДС по ставке 0%, а у вас. В книге продаж (декларации) отражаете в том периоде, в котором собрали все документы по этой отгрузке согласно постановлению правительства № 1033 от 30.12.2000 (т.е. продали им что-то и быстренько собираем бумажки, иначе попадете на 18%). С/ф со ставкой 0% с пометкой Для дипломатических нужд.

  3. #3
    Ламберта
    Гость
    Спасибо!

    Только теперь нами очень заинтересовалась камералка, и просят книгу покупок, книгу продаж и кучу документов.

    К чему бы это?..

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    К чему бы это?..
    Проверить хотят обоснованность применения ставки 0%
    Если все документы есть, так ничего страшного. Что должно быть вот в этом документе расписано:
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 30.12.2000 N 1033
    "О ПРИМЕНЕНИИ НУЛЕВОЙ СТАВКИ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНОСТРАННЫМИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИМИ И ПРИРАВНЕННЫМИ К НИМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАМИ ИЛИ ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ ИЛИ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ЭТИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ, ВКЛЮЧАЯ ПРОЖИВАЮЩИХ ВМЕСТЕ С НИМИ ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ"

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)