×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1
    UmkaLilu UmkaLilu вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2008
    Сообщений
    98

    Осторожно Книги покупок и продаж при "упрощенке"!?

    Должна ли я вести книги покупок и продаж если я на "упрощенке"?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    DIR DIR вне форума
    Забегалло Аватар для DIR
    Регистрация
    28.10.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,800
    Вы не являетесь налогоплательщиком НДС. Еще раз прочитайте НК РФ.

  3. #3
    UmkaLilu UmkaLilu вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2008
    Сообщений
    98

    Вопрос

    Я понимаю, что не являюсь. Т.е. я просто подшиваю сч-ф от поставщиков и ничего более, как акты и счета?

  4. #4
    DIR DIR вне форума
    Забегалло Аватар для DIR
    Регистрация
    28.10.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,800
    Вам и счета-фактуры подшивать никуда не требуется, так как учет НДС вы не ведете.

  5. #5
    Делечка Делечка вне форума
    Клерк Аватар для Делечка
    Регистрация
    21.08.2007
    Сообщений
    1,652
    Вшивайте все вместе.
    Вы же должны подтвердить, что НДС в расходы принимаете (п.8 Ст.346.16 НК РФ)не из воздуха; при условии, что вы на 15%.
    Не страшно платить налоги, страшно когда их не с чего платить!

  6. #6
    UmkaLilu UmkaLilu вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2008
    Сообщений
    98

    Осторожно

    А еще у одной моей фирмы Х такая проблема - они выставляли счета-фактуры одной фирме вот для чего: фактически они через Х перегоняли деньги свои, т.е. они Х платили за услуги, а те выставляли счет-фактуру им. Потом фирма Х эти деньги отправляла в фирму У за другие услуги, и те ей тоже предоставляли счет-фактуру. Что делать в такой ситуации? Как правильно учитывать?

  7. #7
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,339
    Ничего не поняла, кто на ком сидел

  8. #8
    Andyko Andyko вне форума
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    А какая из переменных интересует?

  9. #9
    UmkaLilu UmkaLilu вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2008
    Сообщений
    98
    У нас есть фирма Х на упрощенке. Так вот она работает с фирмой У. Фирма Х предоставляет фирме У услуги, оплачивая сумму с НДС, а фирма Х соответственно ей выставляет счет-фактуру. Далее, чтобы эта сумма с НДС не висела, фирма Х всю сумму отправляет за другие услуги 3-й фирме, получая тоже счет-фактуру с НДС. Вопрос: фирма Х из-за упрощенки как это все должна учитывать?

  10. #10
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,339
    Фирма Х предоставляет фирме У услуги, оплачивая сумму с НДС,
    Если фирма Х предоставляет услуги, то почему она за них еще и платит??? Это ей должны платить. Опять ничего не поняла.

  11. #11
    Andyko Andyko вне форума
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Х оказывает услугу и еще приплачивает, чтоб не отказались?

  12. #12
    Шмымзик Шмымзик вне форума
    аллюзионистка Аватар для Шмымзик
    Регистрация
    03.08.2006
    Адрес
    Брандашмыговка
    Сообщений
    10,755
    Фирма Х предоставляет фирме У услуги, оплачивая сумму с НДС, а фирма Х соответственно ей выставляет счет-фактуру
    ???

  13. #13
    UmkaLilu UmkaLilu вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2008
    Сообщений
    98
    Млин... сама запуталась. Нет конечно, Х предоставляет У услуги, а У оплачивает сумму с НДС.

  14. #14
    Шмымзик Шмымзик вне форума
    аллюзионистка Аватар для Шмымзик
    Регистрация
    03.08.2006
    Адрес
    Брандашмыговка
    Сообщений
    10,755
    Тогда у Х вся полученная от У сумма (в т.ч. НДС) войдет в доход для исчисления налога по УСН. Кроме того, Х должна полученный от покупателя НДС - перечислить в бюджет. И подать декларацию по этому налогу.
    И после этой несложной процедуры - никакой НДС у Х нигде не висит, не лежит, и не стоит.

    фирма Х всю сумму отправляет за другие услуги 3-й фирме, получая тоже счет-фактуру с НДС.
    учет этих услуг в фирме Х - ничем не отличается от учета любых других покупных услуг, что с НДС что без НДС. Вся сумма, уплаченная поставщику оказанных услуг - учитывается в расходах для исчисления налога по УСН (15%).

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)