Как отразить в бюджетном учете убыток на третий квартал? Какие должны быть проводки?
1 квартал - прибыль, + 401/303.02
2 квартал - прибыль, + 401/303.02
3 квартал - убыток, ? Аналогично с минусом или как надо? Подскажите пожалуйста.
Как отразить в бюджетном учете убыток на третий квартал? Какие должны быть проводки?
1 квартал - прибыль, + 401/303.02
2 квартал - прибыль, + 401/303.02
3 квартал - убыток, ? Аналогично с минусом или как надо? Подскажите пожалуйста.
Налог на прибыль начисляют не поквартально а нарастающим итогом
Д 401.01 К 303.03. Если же по итогам 9 месяцев получен убыток, то начисление надо сторнировать.По налогу будет переплата.
Можно поподробнее как сторнировать
Когда начисляется налог на прибыль за год? Вянваре? И учитывается ли налог на прибыль в составе расходов?
Если уже сданы бюджетные отчеты, то проводку я делаю не декабрем, а январем:
Д 401.01 К 303.03 сторно на излишне начисленную сумму в предыдущем периоде.
К расходам, уменьшающим налогооблагаемую базу этот налог не относится.
Спасибо,подскажите , если по дебету 303.03 54,5 тыс. в результате убытка (227 тыс.) за 3 квартал, а за год 500 тыс. прибыли ,на какую сумму сделать проводки в январе по налогу на прибыль
К 303.03 __?__ Д 401.01__?___
Уважаемый МИЧ! Если по году прибыль 500000, то должен быть начислен налог за 2007г. всего 120000. Я так поняла, что за полугодие была прибыль 227000, с которой начислен налог 54500. Следовательно надо доначислить по итогам года налог 65500: Д 401.01 К 303.03 65500.
Ведь и в декларации вы укажите в стр. 180 - 120000=
в стр.210 - 54500 (если она у вас стоит в декларации за полугодие)
в стр. 270 - 65500
Спасибо за ответ, и если можно для особо непонятливых, в случае убытка в 1-м квартале 2008 года налог на прибыль начисляется с отрицательным результатом или нет, например: Д 401.01 К 303.03 (-50000)
Налоговый период по налогу на прибыль год. в январе мы начисляем его за 2007г.Но это если к моменту сдачи бюджетной отчетности он еще не рассчитан, а вообще-то надо декабрем. Если по итогам 1 квартала будет убыток, но налога за 1-й квартал просто нет, с минусом начисления не может быть.Просто останется налог в переплате в той же сумме, которая была на начало года. Налог начисляется нарастающим итогом и если по итогу 1-го квартала будет прибыль, к примеру 100000=, мы начислим налог 24000 и оплатим его, учитывая переплату за предыдущий год.
Затем по итогам полугодия получим прибыль 50000 и сторнируем начисленный налог: Д 401.01 К 303.03 12000 сторно. На 01.07.08 у нас будет переплата , т.е. Д 303.03 12000=. Далее, по итога 9-месяцев получаем убыток, например, 300000. Сторнируем ранее начисленные 12000 и получаем по Д 303.03 переплаченный налог 24000.
Спасибо за исчерпывающий ответ , просто я новичок и до этого момента , как оказалось. делала неправильные проводки.
Я не волшебник, я только учусь.
А вообще бухгалтер за границей - счетовод,
а в России-просто волшебник.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)