×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. Клерк Аватар для Ксюня Рад
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    2,333

    Дебетовый остаток по 40 счету

    В ноябре по одному виду продукции остается дебетовое сальдо.
    Провожу закрытие месяца, формируются проводки
    Д-т 40 к-т 20 212000 руб., а Д-т43 К-т 40 нет. Отгрузки по данному виду продукции в этом месяце не было. Правильно ли это?
    Поделиться с друзьями
    Оксана

  2. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,681
    А продукцию то произвели? "Передача ГП на склад" делалась?

  3. Клерк Аватар для Ксюня Рад
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    2,333
    Передали на склад продукцию в следующем месяце. И в следующем была отгрузка. Но на эту сумму и в следующем месяце дебетовый остаток.
    Оксана

  4. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,681
    Передали на склад продукцию в следующем месяце
    Тогда надо по 20 незавершенку показывать, чтобы не было проводки 40-20

  5. Клерк Аватар для Ксюня Рад
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    2,333
    Мне на форуме недавно говорили, что наоборот никаких проводок по незавершенке не надо делать.Просто эта сумма висеть на 20 сч.будет. Я, наверное, что-то попутала. Посмотрите, пожалуйста, я карточку счета вложила. Что я не так сделала?Карточка 40 сч.txt
    Оксана

  6. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,681
    Ксюня Рад, если не вводить "незвершенное производство", то как 1с узнает, что оно у вас есть?

  7. Клерк Аватар для Ксюня Рад
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    2,333
    Январь Значит мне нужно в документ "Незавершенное производство" ввести вручную подсчитанные суммы, которые мне должен как-будто бы склад дать?
    А почему эта сумма не списывается в следующем месяце, когда отгрузка была?
    Оксана

  8. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,681
    Значит мне нужно в документ "Незавершенное производство" ввести вручную подсчитанные суммы, которые мне должен как-будто бы склад дать?
    Да.
    А почему эта сумма не списывается в следующем месяце, когда отгрузка была?
    Которая сумма?

  9. Клерк Аватар для Ксюня Рад
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    2,333
    [quote]Которая сумма?[/quo
    Ну, сумма, которую я должна в незавершенное производство вбить.
    Оксана

  10. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,681
    Ну, сумма, которую я должна в незавершенное производство вбить.
    Так вбили ее? Например, в январе НЗП, в феврале передача ГП и 20 закроется, если еще НЗП не введете.

  11. Клерк Аватар для Ксюня Рад
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    2,333
    Так вбили ее?
    Нет еще. Сам механизм я теперь поняла, но все равно так все усложнено в бух.учете. Передала я в производство материалы на стенд в этом месяце. Выпуска продукции не было, значит все повиснет на 20 сч.
    В следующем месяце отгружаю я стенд - автоматом списывается все, что накопилось на 20-ом.
    Ну это лирика. Спасибо за все!!!
    Оксана

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)