×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Ксюня Рад Ксюня Рад вне форума
    Клерк Аватар для Ксюня Рад
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    2,335

    Дебетовый остаток по 40 счету

    В ноябре по одному виду продукции остается дебетовое сальдо.
    Провожу закрытие месяца, формируются проводки
    Д-т 40 к-т 20 212000 руб., а Д-т43 К-т 40 нет. Отгрузки по данному виду продукции в этом месяце не было. Правильно ли это?
    Поделиться с друзьями
    Оксана

  2. #2
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    А продукцию то произвели? "Передача ГП на склад" делалась?

  3. #3
    Ксюня Рад Ксюня Рад вне форума
    Клерк Аватар для Ксюня Рад
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    2,335
    Передали на склад продукцию в следующем месяце. И в следующем была отгрузка. Но на эту сумму и в следующем месяце дебетовый остаток.
    Оксана

  4. #4
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    Передали на склад продукцию в следующем месяце
    Тогда надо по 20 незавершенку показывать, чтобы не было проводки 40-20

  5. #5
    Ксюня Рад Ксюня Рад вне форума
    Клерк Аватар для Ксюня Рад
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    2,335
    Мне на форуме недавно говорили, что наоборот никаких проводок по незавершенке не надо делать.Просто эта сумма висеть на 20 сч.будет. Я, наверное, что-то попутала. Посмотрите, пожалуйста, я карточку счета вложила. Что я не так сделала?Карточка 40 сч.txt
    Оксана

  6. #6
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    Ксюня Рад, если не вводить "незвершенное производство", то как 1с узнает, что оно у вас есть?

  7. #7
    Ксюня Рад Ксюня Рад вне форума
    Клерк Аватар для Ксюня Рад
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    2,335
    Январь Значит мне нужно в документ "Незавершенное производство" ввести вручную подсчитанные суммы, которые мне должен как-будто бы склад дать?
    А почему эта сумма не списывается в следующем месяце, когда отгрузка была?
    Оксана

  8. #8
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    Значит мне нужно в документ "Незавершенное производство" ввести вручную подсчитанные суммы, которые мне должен как-будто бы склад дать?
    Да.
    А почему эта сумма не списывается в следующем месяце, когда отгрузка была?
    Которая сумма?

  9. #9
    Ксюня Рад Ксюня Рад вне форума
    Клерк Аватар для Ксюня Рад
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    2,335
    [quote]Которая сумма?[/quo
    Ну, сумма, которую я должна в незавершенное производство вбить.
    Оксана

  10. #10
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    Ну, сумма, которую я должна в незавершенное производство вбить.
    Так вбили ее? Например, в январе НЗП, в феврале передача ГП и 20 закроется, если еще НЗП не введете.

  11. #11
    Ксюня Рад Ксюня Рад вне форума
    Клерк Аватар для Ксюня Рад
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    2,335
    Так вбили ее?
    Нет еще. Сам механизм я теперь поняла, но все равно так все усложнено в бух.учете. Передала я в производство материалы на стенд в этом месяце. Выпуска продукции не было, значит все повиснет на 20 сч.
    В следующем месяце отгружаю я стенд - автоматом списывается все, что накопилось на 20-ом.
    Ну это лирика. Спасибо за все!!!
    Оксана

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)