×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    16.01.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    363

    Информация Подскажите, кто может

    Подскажите, кто может. Я новичек в бухгалтерии. Такая ситуация: Орг-ция на УСН (ДОХОДЫ), зарегистрирована 15 ноября.1 ноября открыт временный расчетный счет, 15 декабря постоянный р.сч. 1 ноября на времен. р.сч. внесен УК 10000. 15 дек.УК перенесен с временного р.сч на постоянный. 15 декабря с постоянного р.сч. было снято 500 руб. за оформление документов при заверении карточки (423,73 за оформление,НДС 76,27). На эти суммы есть выписка, сч-ф, мемориальный ордер (один на 423,73, второй на сумму НДС 76,27).
    В программе 1С:УСН я делаю так:1) Операцией вручную проводка75-80 число этого док-та 1 ноября
    2) Док-т выписка от 1 ноябр 51/врем р.сч-75/1 внесен УК на р.сч
    3) док-т выписка от 15 дек 51/пост р.сч-51/вр р.сч
    ВОПРОС: 1) Каким образом и каким документом мне отразить списание суммы за оформление док-тов, сумму НДС.
    2) Правильно ли я оформила операции по внесению УК, если нет, то как надо было?

    Заранее спасибо. Буду благодарна за помощь!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Операцией вручную проводка75-80 число этого док-та 1 ноября
    Этой проводки быть не может. 1 ноября организации НЕ БЫЛО. Значит и проводок 1 числа быть не может.
    15 ноября делаете проводки д75-к80, д51-к75. Заверение карточки д91-к51

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)