Подскажите, кто может. Я новичек в бухгалтерии. Такая ситуация: Орг-ция на УСН (ДОХОДЫ), зарегистрирована 15 ноября.1 ноября открыт временный расчетный счет, 15 декабря постоянный р.сч. 1 ноября на времен. р.сч. внесен УК 10000. 15 дек.УК перенесен с временного р.сч на постоянный. 15 декабря с постоянного р.сч. было снято 500 руб. за оформление документов при заверении карточки (423,73 за оформление,НДС 76,27). На эти суммы есть выписка, сч-ф, мемориальный ордер (один на 423,73, второй на сумму НДС 76,27).
В программе 1С:УСН я делаю так:1) Операцией вручную проводка75-80 число этого док-та 1 ноября
2) Док-т выписка от 1 ноябр 51/врем р.сч-75/1 внесен УК на р.сч
3) док-т выписка от 15 дек 51/пост р.сч-51/вр р.сч
ВОПРОС: 1) Каким образом и каким документом мне отразить списание суммы за оформление док-тов, сумму НДС.
2) Правильно ли я оформила операции по внесению УК, если нет, то как надо было?
Заранее спасибо. Буду благодарна за помощь!


