Коллеги, помогите разобраться, пожалуйста.
(Работаем в 1С)
В своем учете используем детализацию СГУ на счетах учета кассовых и фактических затрат. С учетом кассовых затрат проблем не возникает, а вот при учете фактических проблемы есть. Первая - затраты сначала собираем на счете 106.04.2.ПР.2., понятно, там детализация определяется владельцем - КОСГУ 340, ну добавили туда классификатор для другого КОСГУ с нужной детализацией, потом затраты переводим на счет 401.01, тут уже на 106.04 КОСГУ другой - 440, соответственно другой классификатор, опять добавляем туда нужный, смотрим обороты и получаем полную фигню - обороты по детализации не закрылись - тут плюс, тут минус. Я может быть, слегка невнятно объясняю, попробуйте на ручных операциях сделать, поймете сразу, о чем я говорю. Вот теперь вопрос - как это лечится? Как сделать так, чтобы детализация в оборотах по счету 106.04 учитывалась одним объектом аналитики?
Теперь вопрос два: ищу документ, который сделает мне закрытие счетов 106.04 на счет 401.01 по всей аналитике да еще и автоматом. Ищу и не нахожу (((.
Проблема на самом деле для меня очень важная, и решить его надо достаточно быстро, в общем, помогите, давайте обсудим, может, что и сообразим )


