×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2007
    Сообщений
    75

    Возврат излишне уплаченной суммы покупателю (НДС)

    Подскажите пожалуйста, что происходит с НДС при возврате излишне перечисленных средств покупателю?
    В декабре 2007 был получен аванс от покупателя за оказанные услуги. В январе 2008 услуги выполнены и выяснилось, что покупатель переплатил.
    НДС надо взять к зачету в январе или в декабре, т.е. подавать уточненку?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    НДС надо взять к зачету в январе
    .
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    к зачету
    когда вернете

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2007
    Сообщений
    75
    Это надо оформить как закрытие аванса или как сторно?

  5. #5
    Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    Это надо оформить как закрытие аванса или как сторно?
    что оформить?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2007
    Сообщений
    75
    Прошу прощения, счет-фактуру.

  7. #7
    Клерк Аватар для алк_а
    Регистрация
    30.05.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    81
    запись в книге покупок на основании сч-фак на аванс
    Делаешь-не бойся, боишься-не делай.

  8. #8
    Клерк Аватар для Svet.a
    Регистрация
    14.02.2007
    Адрес
    Ленинградская обл.
    Сообщений
    2,052
    вы выписывали сч/ф на аванс в декабре? частично он отразится в январской книге покупок - при реализации, частично - в книге покупок месяца возврата аванса.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2007
    Сообщений
    75
    Да, конечно, сч-ф на аванс был в декабре. В январе деньги и вернули.
    Спасибо большое!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)