Подскажите пожалуйста, что происходит с НДС при возврате излишне перечисленных средств покупателю?
В декабре 2007 был получен аванс от покупателя за оказанные услуги. В январе 2008 услуги выполнены и выяснилось, что покупатель переплатил.
НДС надо взять к зачету в январе или в декабре, т.е. подавать уточненку?



