Уважаемые клерки!
Возможно ли сделать такую операцию с НДС:
В 3-м квартале не было выручки НДС к вычету по декларации 5000.
В 4-м появилась выручка.
Подаю уточнёнку за 3-й квартал по НДС, с вычетом 0, а 5000 - зачитываю в 4-м квартале?
Очень уж не хочется с налоговой бодаться![]()

