Подскажите пожалуйста, как оформить обратную реализацию (возврат) поставщику, который не является плательщиком НДС? Надо ли выписывать счет-фактуру и какие проводки будут в этом случае? Спасибо!
Подскажите пожалуйста, как оформить обратную реализацию (возврат) поставщику, который не является плательщиком НДС? Надо ли выписывать счет-фактуру и какие проводки будут в этом случае? Спасибо!
реализация, она что прямая, что кривая, одинаково...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)