Подскажите, пожалуйста, кто разбирается! Правильно ли я разобралась в уплате и возмещении НДС при импорте-экспорте? (никогда раньше таких операций не осуществляли, первая сделка):
1) Приобретаем оборудование из Казахстана (импорт). При растамаживании платим НДС в бюджет.
2) Используем налоговый вычет в сумме уплаченного на таможне НДС (можно ли применить вычет в периоде, когда приобретено оборудование?).
3) В случае продажи оборудования на территории РФ начисляем НДС к уплате по ставке 18%.
4) В случае продажи оборудования за пределы РФ (экспорт) используем ставку НДС 0% и ставим снова к уплате НДС исчисленный и уплаченный на таможне, а затем примененный как вычет.
То есть получается выгодней продать оборудование за пределы территории РФ? (при наличии такой возможности)


Ответить с цитированием


, а то я так понимаю тут шаг в сторону, и все напрасно будет))))