Уважаемые клерки!
Объясните неучу: Получила аванс, начислила НДС Д76АВ К68.2, выписала счет-фактуру на аванс. Соответственно автоматически сформирована книга продаж. При отгрузке (в другом отчетном периоде) я должна сделать новую счет-фактуру (с расшифровкой)? Ведь счет-фактура на аванс - основание для начисления НДС у поставщика и отражение в книге продаж, но не является основанием для отраженя в книге покупок у покупателя. Но она продублирет 68 счет! Что делать? Как в 1С сделать обратную запись Д68.2 К 76АВ, чтобы автоматически сформировать книгу продаж? Или это дубль и делать этого не надо?


