×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    26.05.2006
    Сообщений
    219

    Возврат поставщику

    Уважаемые коллеги, подскажите плз: на нашу фирму поступили материалы, которые планировалось использовать для производства продукции. Я их оприходовала соотв. на Дт 10.1. Теперь руководство решило вернуть их поставщику. Подскажите, правильно ли я делаю вторую проводку, вообще-то в плане счетов эти счета не корреспондируют между собой, как мне быть?
    1. Дт 62 - Кт 90.1 - общая ст-ть материалов, в т.ч. НДС
    2. Дт 90.2 - Кт 10.1 - ст-ть материалов без НДС
    3. Дт 90.3 - Кт 68.2 - НДС

    И еще, подскажите пожалуйста, в накладной на возврат нужно где-нибудь указывать, что это возврат?
    Поделиться с друзьями
    Последний раз редактировалось JS; 05.02.2008 в 17:28.

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    IMHO правильнее отразить с использованием 91, а не 90.
    И еще, подскажите пожалуйста, в накладной на возврат нужно где-нибудь указывать, что это возврат?
    Как хотите.
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Цитата Сообщение от JS Посмотреть сообщение
    Уважаемые коллеги, подскажите плз: на нашу фирму поступили материалы, которые планировалось использовать для производства продукции. Я их оприходовала соотв. на Дт 10.1. Теперь руководство решило вернуть их поставщику. Подскажите, правильно ли я делаю вторую проводку, вообще-то в плане счетов эти счета не корреспондируют между собой, как мне быть?
    1. Дт 62 - Кт 90.1 - общая ст-ть материалов, в т.ч. НДС
    2. Дт 90.2 - Кт 10.1 - ст-ть материалов без НДС
    3. Дт 90.3 - Кт 68.2 - НДС

    И еще, подскажите пожалуйста, в накладной на возврат нужно где-нибудь указывать, что это возврат?
    Если Вы оприходовали их у себя в учете-значит к Вам перешло право собственности на эти материалы.И тогда это не возврат, а обратная реализация и , думаю, через 91 счет.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    26.05.2006
    Сообщений
    219
    А у меня проводки как раз реализации. Возврат делаю через 62 и 90 счета. А через 91, т.е. вместо 90 ставлю 91?
    Последний раз редактировалось JS; 05.02.2008 в 17:50.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Цитата Сообщение от JS Посмотреть сообщение
    А у меня проводки как раз реализации. Возврат делаю через 62 и 90 счета.
    Я хотела сказать, что в накладной не надо указывать "возврат".

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    т.е. вместо 90 ставлю 91?
    Да.
    Best regards, Михаил

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    26.05.2006
    Сообщений
    219
    Большое спасибо

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)