×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    пока не бух пока не бух вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.12.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    503

    НДС у УСНО при агентском договоре

    Помогите разобраться, пожалуйста!
    Нам оказали транспортные услуги. Мы - покупатели.
    Тр.компания (на УСНО)является Комиссионером и ведет деятельность от своего имени, но за счет Комитента.
    Комитент - плательщик НДС.
    Счет на предоплату нам выставили в ноябре без НДС. Мы оплатили.
    А в феврале мы получили с/ф за ноябрь с НДС.

    Вопрос: - Я должна внести изменения в Книгу Покупок или сделать доп.листы?
    - Я должна сдать уточненку по НДС или приложить конверт с датой получения по почте с/ф и провести это все в феврале?
    Поделиться с друзьями
    Основа всякой мудрости есть терпение. Платон

  2. #2
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    Я должна сдать уточненку по НДС или приложить конверт с датой получения по почте с/ф и провести это все в феврале?
    И так и так возможно.

  3. #3
    Искорка Искорка вне форума
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    Я должна внести изменения в Книгу Покупок или сделать доп.листы?
    Если будете сдавать уточненку, то доп.листы.

  4. #4
    пока не бух пока не бух вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.12.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    503
    А в банк надо писать письмо с указанием суммы НДС по платежу в ноябре?
    Основа всякой мудрости есть терпение. Платон

  5. #5
    Искорка Искорка вне форума
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    А банку-то оно зачем?

  6. #6
    пока не бух пока не бух вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.12.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    503
    Чтобы он заменил п/п на исправленное с НДС. Иначе у меня оплата этой услуги прошла без НДС.
    Основа всякой мудрости есть терпение. Платон

  7. #7
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    Не будет банк ничего менять. Хотите, просто писульку напишите "ошиблись, правильно в т.ч. НДС" и к платежке приложите.

  8. #8
    пока не бух пока не бух вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.12.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    503
    Не будет банк ничего менять. Хотите, просто писульку напишите "ошиблись, правильно в т.ч. НДС" и к платежке приложите.
    А можно брать НДС к возмещению, если в документе об оплате он не выделен?
    Основа всякой мудрости есть терпение. Платон

  9. #9
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    А можно брать НДС к возмещению, если в документе об оплате он не выделен?
    Счет-фактура есть? Услуга к учету принята? В деятельности, облагаемой НДС использована? Если так, то можно к вычету ставить.

  10. #10
    пока не бух пока не бух вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.12.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    503
    Большое спасибо, всем за участие!
    Основа всякой мудрости есть терпение. Платон

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)