×
Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 61 по 78 из 78
  1. #61
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    alenka1872, понимаете, каждый сам выбирает. Мы с Владимиром много лет на эту тему спорим. Правильно и так и так, каждый выбирает то, что ему больше нравится

  2. #62
    дилетант-теоретик Аватар для zas77
    Регистрация
    22.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,464
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    alenka1872, понимаете, каждый сам выбирает. Мы с Владимиром много лет на эту тему спорим. Правильно и так и так, каждый выбирает то, что ему больше нравится
    Как говорится, каждый понимает в меру своей "испорченности". Хотя бухи фирмы "1С" со мной согласны, но налоговики к этому относятся безразлично, потому что от этого налогообложение не изменяется.
    С уважением и наилучшими пожеланиями, Владимир

  3. #63
    Клерк
    Регистрация
    02.03.2010
    Сообщений
    22
    Разрешите присоединиться к разговору. У меня неком.партнерство организованное в мае 2009 года, к концу года получился перерасход членских взносов. То есть люди в декабре сдали подотчет, я его провела на 26 сч., закрыла на 86, а погасить сотруднику нечем, взносы кончились. Выходит что на конец года 86 сч. перерасходован а на 71 задолженность.
    Организация на УСН.

  4. #64
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Ну значит перерасход 86 имеет место быть

  5. #65
    Клерк
    Регистрация
    02.03.2010
    Сообщений
    22
    может стоит "лишнюю" часть АО провести в январе... Так и для годового отчета перед учредителями будет красивее. Правда часть чеков будет за ноябрь-декабрь прошлого года, но это не повод принимать их к оплате в 2010 году?

  6. #66
    дилетант-теоретик Аватар для zas77
    Регистрация
    22.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,464
    Цитата Сообщение от 999_e Посмотреть сообщение
    люди в декабре сдали подотчет, я его провела на 26 сч., закрыла на 86, а погасить сотруднику нечем, взносы кончились. Выходит что на конец года 86 сч. перерасходован а на 71 задолженность
    Так Вы с ними НЕ рассчитались?
    А зачем, тогда закрыли сч. 71, если нечем рассчитаться?

    Повторяюсь, перерасхода у сч. 86 быть не может. Откуда кто знает, будет ли финансирование в следующем квартале?
    А если нет, что тогда?
    Сч. 86 ПАССИВНЫЙ. Где написано, что он активно-пассивный?
    Хотя, должен признаться, где-то это всё-таки приходилось видеть.
    С уважением и наилучшими пожеланиями, Владимир

  7. #67
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    А зачем, тогда закрыли сч. 71, если нечем рассчитаться?
    А кто его закрыл? Перед подотчетником остался долг.
    zas77, давайте не будем начинать, а? Вот в данном конкретном случае имеется перерасход по целевым. Он есть и его нельзя не отражать исходя из достоверности бухгалтерского учета
    Бухучет не сборник догматических правил, не надо к нему так относится.

  8. #68
    дилетант-теоретик Аватар для zas77
    Регистрация
    22.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,464
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    zas77, давайте не будем начинать, а?
    Согласен. Тем более, что я сейчас вообще здесь редко бываю.
    А с другой стороны, вопрос не принципиальный и погоды не делает
    С уважением и наилучшими пожеланиями, Владимир

  9. #69
    Клерк
    Регистрация
    02.03.2010
    Сообщений
    22
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    А кто его закрыл? Перед подотчетником остался долг.
    Вот и я о том же. Получилось на 86 перерасход, на 71 задолженность.

    zas77
    в источниках финансирования я уверена - март на дворе, а взносы поступили уже в феврале, да к тому же осталась прибыль от коммерческой деятельности прошлого года (УСН), на погашение как раз хватит.
    Хотя проще все же часть расходов за декабрь перенести на январь, возможность есть. Чеки правда датированы декабрем, но это я думаю ничего.
    Последний раз редактировалось 999_e; 03.03.2010 в 06:08.

  10. #70
    дилетант-теоретик Аватар для zas77
    Регистрация
    22.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,464
    Цитата Сообщение от 999_e Посмотреть сообщение
    да к тому же осталась прибыль от коммерческой деятельности прошлого года (УСН)
    Так чего же Вы голову морочите?
    В НКО прибыль сразу же переносится в Целевой фонд, а не ожидается окончания года, как в коммерческих.
    С уважением и наилучшими пожеланиями, Владимир

  11. #71
    Клерк
    Регистрация
    02.03.2010
    Сообщений
    22
    Цитата Сообщение от zas77 Посмотреть сообщение
    Так чего же Вы голову морочите?
    В НКО прибыль сразу же переносится в Целевой фонд, а не ожидается окончания года, как в коммерческих.
    простите уж, я сама себя уже заморочила.
    Хотите сказать что прибыль переносится на 86 сч. ежемесячно? А если в следующем месяце получились убытки? Я просто из всего прочитанного уяснила для себя что прибыль переносится в конце года. Или нет?

  12. #72
    дилетант-теоретик Аватар для zas77
    Регистрация
    22.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,464
    Цитата Сообщение от 999_e Посмотреть сообщение
    1) Хотите сказать что прибыль переносится на 86 сч. ежемесячно?
    2) А если в следующем месяце получились убытки?
    3) Я просто из всего прочитанного уяснила для себя что прибыль переносится в конце года.
    1) Да. Налог заплатили и порядок - можете её использовать. Поэтому, надеюсь, вы в хорошем "плюсе". А? Или не так?
    2) Ждите, когда будет, что переносить.
    3) Требование для коммерческих организаций, но не для НКО.
    С уважением и наилучшими пожеланиями, Владимир

  13. #73
    Клерк
    Регистрация
    02.03.2010
    Сообщений
    22
    Цитата Сообщение от zas77 Посмотреть сообщение
    1) Да. Налог заплатили и порядок - можете её использовать. Поэтому, надеюсь, вы в хорошем "плюсе". А? Или не так?
    2) Ждите, когда будет, что переносить.
    3) Требование для коммерческих организаций, но не для НКО.
    Спасибо за развернутый ответ.
    Простите уж мою назойливость, но уж разобраться до мелочей и успокоиться: упрощенка платится авансами поквартально, декларация сдается один раз в конце года, тогда же платится налог по итогам года, не забывая сравнивать с минималкой. Так? Тогда получается использовать прибыль мы можем по итогам квартала? А вдруг (вряд ли, конечно, но теоретически) в декабре случились убытки?

  14. #74
    дилетант-теоретик Аватар для zas77
    Регистрация
    22.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,464
    Цитата Сообщение от 999_e Посмотреть сообщение
    А вдруг (вряд ли, конечно, но теоретически) в декабре случились убытки?
    Предпринимательскую деятельность НКО производит для реализации своей уставной деятельности, а не для личного потребления.
    Поэтому, ждите положительных результатов.
    С уважением и наилучшими пожеланиями, Владимир

  15. #75
    Клерк
    Регистрация
    02.03.2010
    Сообщений
    22
    Цитата Сообщение от zas77 Посмотреть сообщение
    не для личного потребления.
    абсолютная правда
    Но все же, ошибкой не будет если прибыль мы перекинем все же в конце года, тем более что членских вполне хватало до декабря?
    И еще, если не трудно, где почитать об этом:
    Цитата Сообщение от zas77 Посмотреть сообщение
    3) Требование для коммерческих организаций, но не для НКО.
    Последний раз редактировалось 999_e; 03.03.2010 в 11:02.

  16. #76
    дилетант-теоретик Аватар для zas77
    Регистрация
    22.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,464
    Цитата Сообщение от 999_e Посмотреть сообщение
    Но все же, ошибкой не будет если прибыль мы перекинем все же в конце года?
    Это ваше право, а не обязаловка. Проконсультироваться по этому поводу Вы можете написав, в журнале "НКО в России", у его главного редактора М.Л. Макальской.
    С уважением и наилучшими пожеланиями, Владимир

  17. #77
    Клерк
    Регистрация
    02.03.2010
    Сообщений
    22
    as77
    спасибо! Хоть это в голове разложилось по полочкам

  18. #78
    Клерк
    Регистрация
    03.10.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    19
    У нас тоже перерасход по счету 86 по итогам 9 месяцев и года получился.. 9 месяцев баланс "с минусом" по строке "Целевое финансирование" нормально сдали. Сейчас так же будем год сдавать.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)