×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    19.11.2007
    Сообщений
    58

    Вопрос дебиторская задолженность в декларации по НДС

    Делаем уточненку по НДС за 4 кв.2007г. Забыли ,что в декабре истек срок исковой давности по дебиторской задолженности (образовалась в 2004 г., тогда работали по "оплате"). Заполняя раздел 3 , должны отразить суммы в стр.050 (гр.4 и гр.6) и в стр.070 (гр.4 и гр.6)? В разных источниках по разному пишут. Может кто-нибудь сдавал такую декларацию ? Подскажите как на практике правильно сделать.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Заполняя раздел 3 , должны отразить суммы в стр.050 (гр.4 и гр.6) и в стр.070 (гр.4 и гр.6)
    Вот так и будет

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    19.11.2007
    Сообщений
    58
    Сейчас уже решили,что вернее будет строка 020 (гр4) и (гр.6) взамен 050.Мы оказывали услуги по аренде. думаем ,что расчетную ставку 18/118 использовать не совсем верно. Как думаете?

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    domando, если НДС в том случае определялся не расчетным путем, то, конечно, не 050. С арендой, которую вы предоставляли, так и есть.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    19.11.2007
    Сообщений
    58
    Большое спасибо за внимание! Пошли делать

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)