×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. Клерк Аватар для tinkaer
    Регистрация
    27.09.2007
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,728

    И снова о взаимозачете и НДС.

    Уважаемые клерки, помогите разобраться в ситуации. Фирма "А" заключила договор займа с фирмой "Б", сумму по договору по просьбе заемщика перечислили третьему лицу. Затем фирма-заемщик поставила фирме-займодавцу товар, на сумму, меньшую чем сумма займа. Есть желание сделать зачет, а оставшуюся сумму займа оплатить налом. Каким боком здесь может быть НДС, что с ним делать и где посмотреть рыбку договра о зачете Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Каким боком здесь может быть НДС
    Могут сумму "займа" 'посчитать' предоплатой => начислить НДС.
    Best regards, Михаил

  3. Клерк Аватар для tinkaer
    Регистрация
    27.09.2007
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,728
    Хорошо, зайдем с другой стороны - мы - фирма-займодавец, займ был в августе, поставка в ноябре. Какие неожиданности могут быть для нас? Я так понимаю, НДС при взаимозачете не надо перечислять?

  4. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Не надо.
    Best regards, Михаил

  5. Клерк Аватар для tinkaer
    Регистрация
    27.09.2007
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,728
    Спасибо! А где бы одним глазком глянуть на договор о взаимозачете?

  6. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Best regards, Михаил

  7. Клерк Аватар для tinkaer
    Регистрация
    27.09.2007
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,728
    Огромное спасибо, Михаил

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)