×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Молодой специалист Аватар для Ангелочек
    Регистрация
    20.04.2007
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    1,043

    НДС при покупке автомобиля на УСН.

    31.12.07 фирма приобрела машины, документом "поступление" я отразила сию операцию и получила проводку Д08 К60 - учитывая то что в 2007 году фирма находилась на УСН, все автомобили отразились на 08 по стоимости с НДС ( так?), но с 01.01.08 фирма перешла на ОСНО и ввод в эксплуатацию будет именно в 2008 и я так понимаю что на 01 уже должна "пойти" сумма без НДС? как это осуществить? Или я где то не права?
    Поделиться с друзьями
    Я подумаю об этом завтра (с)

  2. #2
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Чисто методологически, НДС всегда надо сначала отражать на счете 19, а затем уже включать в стоимость актива иди предъявлять к возмещению. Поэтому отразите на счете 08 сумму без НДС.
    Творю, но за последствия не...

  3. #3
    Молодой специалист Аватар для Ангелочек
    Регистрация
    20.04.2007
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    1,043
    Поэтому отразите на счете 08 сумму без НДС
    То есть вручную исправить операцию которая получилась при проведении поступления? Программа же автоматом ставит сумму на 08 сч.
    Я подумаю об этом завтра (с)

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    13.06.2002
    Сообщений
    922
    Если ты оплатила авто, то программа правильно ставит полную сумму. НДС восстановить не получится, п. 6 ст. 346.25 НК
    Нет препятствий, кроме тех, в которые веришь ты сам!

  5. #5
    Молодой специалист Аватар для Ангелочек
    Регистрация
    20.04.2007
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    1,043
    У фирмы УСН 6% было, то есть в расходы эта сумма не ставилась, значит я могу же применить подп.6 п.2 ст.346.25 - то есть взять в зачет НДС по приобретенным ранее товарам, если эти суммы не были учтены в расходах?
    А иначе получается у меня первоначальная стоимость включает НДС? и амортизацию и налоги считать с этой суммы?
    Я подумаю об этом завтра (с)

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    13.06.2002
    Сообщений
    922
    а че такое
    подп.6 п.2 ст.346.25
    ?
    При усн 6% да, можешь возместить, потому что не учла в расходах, вычитаемых из налоговой базы. Тогда надо просто восстановить правильную проводку. Но до 1.01.08 программа все равно правильно пишет.
    Нет препятствий, кроме тех, в которые веришь ты сам!

  7. #7
    Молодой специалист Аватар для Ангелочек
    Регистрация
    20.04.2007
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    1,043
    Я понимаю что правильно пишет, не могу понять как мне сделать потом - операциями выделить НДС ( Д19 К60) и сделать ручную проводку ( Д08 К60 на сумму без НДС) а прежнюю проводку сторнировать? и затем уже благополучно вводить в эксплуатацию а НДС брать к зачету несмотря на то что счет-фактура от 31.12.07?
    Я подумаю об этом завтра (с)

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    13.06.2002
    Сообщений
    922
    Не, на сумму НДС сторно Д08 К60, потом Д19 К 60. а в эксплуатацию уже без НДС. И все, собсно
    Нет препятствий, кроме тех, в которые веришь ты сам!

  9. #9
    Молодой специалист Аватар для Ангелочек
    Регистрация
    20.04.2007
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    1,043
    Не, на сумму НДС сторно Д08 К60, потом Д19 К 60. а в эксплуатацию уже без НДС. И все, собсно
    Спасибо...развеял последние сомнения
    Я подумаю об этом завтра (с)

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)