×
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 31 по 35 из 35
  1. #31
    moroder
    Гость
    Цитата Сообщение от od17
    Т.е. наоборот- скорее всего в накладной НДС выделен на 19.3
    В точку! Накладная не знает счета 19.4 (в алгоритме проведения он напроч отсутствует).
    на 19.4 НДС С-Ф сажает.
    Конечно есть там маленькая неувязка с зачетом НДС (накладная и с-ф сделают проводку с пустым субконто2, но по разным счетам. Это нужно скорректировать ручной проводкой).
    А в остальном усе работает

  2. #32
    Клерк Аватар для Меркуш
    Регистрация
    18.09.2002
    Адрес
    Москва, СВАО
    Сообщений
    191
    А в остальном усе работает
    А вот и нет...
    У меня тоже 449 и 21 релиз
    И начисление таможенного НДС сделано "операцией вручную" (19,4-76,5), т.к. уже не раз сталкивалась с 19,3 сч. по накладной и Услугам сторонних организаций
    Запись книги покупок должна сформировать проводку 68,2-19,4, но не делает этого, невидя сальдо на этом самом 19,4

  3. #33
    moroder
    Гость
    Меркуш, Бред

  4. #34
    Клерк Аватар для Меркуш
    Регистрация
    18.09.2002
    Адрес
    Москва, СВАО
    Сообщений
    191
    Бред
    Согласна, но тем не менее ...

  5. #35
    Клерк
    Регистрация
    04.08.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    697
    И правда я что-то не сразу догнала. В моем релизе вообще нет возможности у документа "поступление товаров" изменить субсчет 19 счета. Я бы делала и поступление товаров, и запись книги покупок ручной проводкой. Но при больших объемах это жутко неудобно. Программистов вызывать, переделывать эти документы

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)