Добрый день.Понимаю, что наверное. всем уже надоела(
В 2007 году директор отразил на 08 счете вложения (машина, станки и пр.)
акты приема-передачи-2007год.
Прочитала сейчас. что амортизация начиляется с момента принятия к учету в качестве ОС, независимо от ввода в эксплуатацию.
До сего дня это все висит на 08 счете.
Я делаю ввод в эксплуатацию, и в след. месяце начисляю амортизацию. Я права?или нужно было отразить на 01 счете в момент подписания акта, и начислять амортизацию ранее?А ввод в эксплуатацию-неважен?



