×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1
    Аноним
    Гость

    НДС по аренде Срочно!

    Подскажите пожалста как отразить в налоговой декларации уплаченный НДС по аренде?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    305
    Если просто аренда - то Раздел 1, строка 360-368,
    если аренда федерального имущества - Раздел 1, строка 410 и та же сумма Раздел 2, строки 040, 080.

  3. #3
    Клерк Аватар для jul-2000
    Регистрация
    24.06.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,127
    А Вы кто, арендодатель или арендатор?

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от jul-2000
    А Вы кто, арендодатель или арендатор?
    Мы арендаторы и арендуем федеральное имущество
    Можно еще вопрос?
    договор аренды действует с конца прошлого года, а зарегистрировали в ГБР только в этом году летом.
    ВСе это время мы саму аренду и НДС по ней не платили, и скопилась довольно таки приличная сумма. Мы ее полностью погасили , и теперь мне надо сдавать уточненные расчеты по НДС за прошлые периоды или не надо? Или же можно в последней декларации сразу отразить НДС начисленный по аренде и уплаченный?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    305
    Если вы аренду и НДС по ней только "не платили" - то никаких уточнений не надо. Если же вы НДС по аренде и не начисляли - то, конечно, нужно подать уточненные декларации, где показать начисленный НДС. А оплату - по факту показать в том периоде, в котором она и произошла.

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Juli
    Если вы аренду и НДС по ней только "не платили" - то никаких уточнений не надо. Если же вы НДС по аренде и не начисляли - то, конечно, нужно подать уточненные декларации, где показать начисленный НДС. А оплату - по факту показать в том периоде, в котором она и произошла.
    Если так, то пени по налогу какие нить предусматриваются?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    305
    Да. Только не подскажу какие, не помню навскидку...

  8. #8
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    ИМХО, у арендатора федеральной собственности К 68.2 наступает в момент удержания, то есть в момент перечисления денег арендодателю. Если ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста.
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    18.11.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    42
    Всем привет!

    А если НДС - по оплате, где показвать "начисленный"??

    Всем пока!

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    09.10.2003
    Адрес
    г. Фрязино
    Сообщений
    183
    Juli, Что Вы подразумеваете под начисленным НДС? (Дт19 или Дт68). Дт19 в Декларацию не попадает, попадает Только Дт68, Кт68 и Кт76.АвансНДС. Если я не прав, то поправьте меня, но в Декларацию попадает НДС который "К уплате" и "К возмещению", а начисленный НДС (Дт19) Наше Государство не интересует. ИМХО. (НДС по оплате)

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    09.10.2003
    Адрес
    г. Фрязино
    Сообщений
    183
    Точнее Сумма налога и Сумма Налоговых Вычетов (вместо "К уплате" и "К возмещению")

  12. #12
    Клерк Аватар для Двоечница
    Регистрация
    17.03.2003
    Адрес
    Жуковский
    Сообщений
    1,381
    Близнец, у меня НДС по оплате и начисленный я нигде не показываю!!! Только подлежащий уплате! Может неправа, тогда поправьте

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    18.11.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    42
    Клерк:"Может неправа, тогда поправьте"
    Права!!!

  14. #14
    Клерк Аватар для Двоечница
    Регистрация
    17.03.2003
    Адрес
    Жуковский
    Сообщений
    1,381

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)