может и нужно...все зависит от того за какой период декларация и какие данные у вас по строкам 180 текущей и предыдущей декларации...что собственно сто раз в этой теме обсуждалось...
может и нужно...все зависит от того за какой период декларация и какие данные у вас по строкам 180 текущей и предыдущей декларации...что собственно сто раз в этой теме обсуждалось...
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
А что делать с суммами начисленных авансовых платежей? Заполнять эти строки или не заполнять? И ещё, 1С почему-то суммы авансовых платежей к уменьшению не проставляет ( 1 кварт. - есть платежи налога, а во 2 - 0). А заполняет строки ниже (290, 300 и 310).
Это она правильно делает? Или не правильно?![]()
Если у вас убыток, то авансовых платежей негде взять...А что делать с суммами начисленных авансовых платежей?
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
Вручную заполнять1С почему-то суммы авансовых платежей к уменьшению не проставляет
Убыток боюсь показывать. Прочитала в интернете, что из-за убытка может притащится проверка из налоговой. А тут, можно сказать, полный аут. Работать, работать и ещё раз работать над ошибками прошлых лет.
И 1С 7.7 то считает, а то не считает. Делает какие-то глупые арифметические ошибки.
Всем доброго дня!
Не могу разобраться при заполнении строки 070 приложения 3 к листу 02 сумма реализации финансовой услуги ставится с НДС или без?
Ситуация такая: мы цессионарий, купили долг у цедента за 100тыс, должник должен 150 тыс. Должник перечислил всю сумму (150тыс). НДС с разницы = 50тыс х18/118 = 7,6 тыс руб. Вот и возник вопрос: в строке 070 Приложения 3 к листу 02 указывается вся сумма, т.е 150 тыс., или 150-7,6(ндс) =142,4 тыс. Если указывать 150 тыс, то куда деть ндс?
Перерыла весь форум, но ответа так и не нашла, помогите пжлста.
меня совсем заклинило....
направьте в правильное русло, пока не поздно....
у меня была переплата по ав. платежам в 2009 году, поэтому налог и ав. платежи не платила пока сальдо не уменьшилось (периодичски брала сверки в ИМНС), сейчас подошла к тому что пора бы платить, чтобы не вылести в "-".
налог за 1 кв.
стр 180 -16777
стр 210 -0
стр. 290-16777
в 1С сделаны проводки
Д99.2 К68,4 на 16777
налог за полугодие:
стр. 180-89381
стр.210-33554
стр. 290-72604
с 1С делаю проводки
Д99.2 К68,4 на (89381-16777)? естественно по бюджетам
в итоге К 68.4=стр. 180 за полугодие
авансовые я сейчас буду уплачивать, но начисление в базе не провожу, соответственно опять возникнет переплата, потом опять взять сверку с налоговиками и какой-то период не платить налог и ав. платежи??? мне интересно, а в налоговой они проводя декларацию, делают начисления ав. платежей, чтобы отслеживать их уплату или эта информация дается справочно и у них тоже только налог начисленный и уплаченный+уплаченные ав. платежи по картотеке?
без.Не могу разобраться при заполнении строки 070 приложения 3 к листу 02 сумма реализации финансовой услуги ставится с НДС или без?
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
Спасибо![]()
Пожалуйста,помогите!! При заполнении декларации на прибыль возникли вопросы. Организация ведет деят-ть с апреля 2010г., на ОСНО, реализации в 1 полугодии не было, только расходы. Так вот, в приложении 2 к листу 02 в стр. 010 при автоматическом заполнении декларации мои прямые расходы не отражаются (хотя они имеются). Мне не понятно, почему и что делать? Ведь фактически всего расходов на 26 т.р., 20 из которых прямые, а 6 - косвенные (в стр.040 они отражатся). И получается, что убыток по декларации 6 т.р., а не 26!!! Всем спасибо!
Прямые расходы не отражаются, потому что нет реализации.![]()
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
еще актуально.....
меня совсем заклинило....
направьте в правильное русло, пока не поздно....
у меня была переплата по ав. платежам в 2009 году, поэтому налог и ав. платежи не платила пока сальдо не уменьшилось (периодичски брала сверки в ИМНС), сейчас подошла к тому что пора бы платить, чтобы не вылести в "-".
налог за 1 кв.
стр 180 -16777
стр 210 -0
стр. 290-16777
в 1С сделаны проводки
Д99.2 К68,4 на 16777
налог за полугодие:
стр. 180-89381
стр.210-33554
стр. 290-72604
с 1С делаю проводки
Д99.2 К68,4 на (89381-16777)? естественно по бюджетам
в итоге К 68.4=стр. 180 за полугодие
авансовые я сейчас буду уплачивать, но начисление в базе не провожу, соответственно опять возникнет переплата, потом опять взять сверку с налоговиками и какой-то период не платить налог и ав. платежи??? мне интересно, а в налоговой они проводя декларацию, делают начисления ав. платежей, чтобы отслеживать их уплату или эта информация дается справочно и у них тоже только налог начисленный и уплаченный+уплаченные ав. платежи по картотеке?
Дас 1С делаю проводки
Д99.2 К68,4 на (89381-16777)?
Да, если переплата будети какой-то период не платить налог и ав. платежи???
Делаюта в налоговой они проводя декларацию, делают начисления ав. платежей
Январь -Цитата:амортизация в стр. 131 - просто справочно ? она у меня в составе затрат уже сидит....
Да.
Правильно ли я поняла из вашего ответа:у меня лист 02 ,стр.040 -6872(в т.ч в этой сумме аморт.500 руб),
1 вариант в стр. 131-500 руб,а в стр.200-6372(6873-500аморт.)
2 вариант в стр.131-500 руб. и т.к .это справочно ,то в стр.200-6872.Подскажите как верно?
Надин777, что у вас амортизация и вообще те же расходы, что уже в строке 040, делают в 200 строке?
Если это косвенные расходы, то правильно
040 - 6872
131 - 500
Не поняла,какая цифра все таки будет в стр. 200-6872 или 6372?
Сумма внереализационных расходов (например, РКО), какая у вас это цифра я не угадаю никогда.какая цифра все таки будет в стр. 200
А строка 040 разве не внереализ.где у меня 5оо амортизация и 6372 (РКО) всего я в ней поставила 6872,так мы ее повторяем в стр.200 или нет???
В 040 - косвенные, там же написано. Косвенные и внереализационные - это разные расходыА строка 040 разве не внереализ
Неттак мы ее повторяем в стр.200 или нет???
Может я читать не умею,но где в о40 строке написано косвенные расходы? И в стр.040 и в стр.200 написано внереализационные расходы?
Надин777, вы про какой лист то вообще говорите? В прил. 02 к листу 02 - строка 040 "Косвенные расходы – всего".
Если вы о строке 040 самого прил. 02, так пишите об этом.
скажите, пожалуйста, в строку 041 декларации кроме налога на имущество включается и транпортный налог?
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.25.6)
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.38.1)
да. если речь о приложении 2 к листу 02
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
у меня , конечно, убыток, но как мне определить какой раздел у меня должен быть пустой 1.1 или 1.2?
право платить квартально утерено в 4 квартале 2010 (лимит дохода превышен), но с тех пор был только убыток, поэтому авансы ежемесячно не платили.
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.25.6)
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.38.1)
Уже задумалась может у меня бланк не тот,еще раз посмотрела,где в приложении № 2 к листу 2 стр.040 косвенные расходы,там вообще строки начинаются со стороки 070,а вот в самом листе № 2 стр.040 есть но она тоже называется не косвенные расходы,а внереализационные,нигде в этой декларации не встретила стр.что бы она называлась косвенные расходы.
Поэтому ответ на пост.№348 я так и не поняла.
Уточняю приложение № 2 к листу 2 (продолжение),а то я не написала (продолжение )и за за этого видимо ввела вас в заблуждение.
если нет налога и нет авансовых платежей они оба будут пустыми...у меня , конечно, убыток, но как мне определить какой раздел у меня должен быть пустой 1.1 или 1.2?
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
сдайте оба.
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)