а начисленная з/п куда ставится? в прямые расходы?
а начисленная з/п куда ставится? в прямые расходы?
Зарплата разная бывает. Может в прямых быть, может в косвенныха начисленная з/п куда ставится? в прямые расходы?
Январь,
у меня получается убыток по итогам года, расходов на 2.5 млн больше доходов, но показать убыток, значит ждать проверки, вызовов в ИФНС для дачи объяснений и проч...
доходы "пририсовать" низя...(там реализация, вся указана в декларациях по НДС)...может быть уменьшить расходы тогда? можете что-нибудь посоветовать...куда убыток деть![]()
Поиском по форуму. Обсуждалось уже очень много разкуда убыток деть
Январь, извините, я новичок, не очень-то ориентируюсь здесь еще![]()
Январь,
с декларацией по прибыли я разобралась, подскажите пож-та, как теперь должен выглядеть б\б (ф.1)
Красивокак теперь должен выглядеть б\б (ф.1)
SuperTatusya, во-первых, вопрос не понятен, во-вторых, баланс к данной теме не имеет никакого отношения
Январь,
по рез-там 2009 года - убыток...вот что имелось ввиду![]()
скажите, пожалуйста, по какой строке в приложении 1 к листу 02 следует Агентоам отражать свое агентское вознаграждение? правильно ли я мыслю, что по 011 и 010?
Подскажите пожалуйста.. реализацию и расходы по реализации я показываю без НДС, а суммы внереализационных расходов - тоже без НДС ??????
И ещё вопрос - строка 060 - при убытке ставится минус???
Дапожалуйста, по какой строке в приложении 1 к листу 02 следует Агентоам отражать свое агентское вознаграждение? правильно ли я мыслю, что по 011 и 010?
Всё без НДСа суммы внереализационных расходов - тоже без НДС ??????
Дастрока 060 - при убытке ставится минус???
Большое спасибо, Январь.
первая декларация ... помогите
вид деятельности торговля
Выручка 140 млн. , в т.ч. 20 НДС
Стоимость покупных товаров 80 млн.
Затраты (прямые? зарплата , аренда и по мелочи )- 40
заполняю приложение 1 к листу 02
стр. 010 140 млн.
приложение 2
стр. 020 = 80+40 (покупная + затраты)
стр. 030 = 80
стр. 040 = стр. 041 = 20 (на сумму ндс)
так?
КосвенныеЗатраты (прямые? зарплата , аренда и по мелочи )- 40
Сумма должна быть без НДС, и еще в 012 строке повторитьзаполняю приложение 1 к листу 02
стр. 010 140 млнтолько 80 (надеюсь, эта цифра без НДС у вас?)стр. 020 = 80+40 (покупная + затраты)
40 - в 040 строку
НДС в декларации по прибыли не указыаетсястр. 040 = стр. 041 = 20 (на сумму ндс)
Да, стоимость товара + транспортные по доставке товара вама в прямые затраты что ставить - только покупная стоимость и если есть транпортные расходы ?Даамортизация в стр. 131 - просто справочно ? она у меня в составе затрат уже сидит....
В УП прописано, что к прямым расходам относятся расходы покупку на материалов, используемые в образовательной деятельности, з/п педагогического персонала и начисленные на эту з/п взносы.
Я эти расходы я должна указать в стр. 010 приложения 2 к листу 02?
Почему-то 1С относит взносы с зарплаты педагогического персонала на 20 счет но субсчет ставит "Косвенные расходы основного производства" и соответсвенно эти расходы попадают в декларацию в косвенные расходы.
Я начинающий бух, поэтому каждую циферку старательно и нудно проверяю
Подскажите, как должно быть?
И может кто знает, зачем этот субсчет в 1С к 20 счету нужен?
странно. что у меня при заполнении декларации автоматически строка 131 в ново форме не заполнилась, как обычно.
Там по заполнению ведь ничего не изменилось?
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.25.6)
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.38.1)
Прошу Очень,очень помочь разобраться с заполнением декларации по налогу на прибыль за 2009 г.
В 1 кв в стр 180-8489 руб. за полугодие-стр 180- ничего(т.к. убыток), в стр 210 тоже ничего не проставлено, за 9 месяцев в стр 180-5522 руб, в стр 210-ничего, за год 2009 в стр 180-5966 руб, в стр 210-ничего.,. Налоги были уплачены (8489+5522 = 14011 руб.).
Надо подавать уточненки:
1 полугодие должны были
стр. 180 - ничего
стр. 210 - 8489
к уменьшению- 8489
9 мес. должны были
стр. 180 - 5522
стр. 210 - 8489
к уменьшению- 2967
за 2009 г. должны были
стр. 180 - 6629
стр. 210 - 14011 (8489+5522 = 14011 руб.)
к уменьшению- 6382.
Налог за 2009 г. не уплачен еще, а неверная декл. сдана.
![]()
Таира, не правильно 210 строку заполняете.
210 = 180 из предыдущей декларации + 290 из предыдущей декларации (кроме 1 квартала)
Спасибо.
1 полугодие должны были
стр. 180 - ничего
стр. 210 - 8489
стр. 290 - 8489
к уменьшению- 16978
Правильно?
Вот это откуда взялось? Вы должны платить ежемесячные авансы? При убытке они не начисляютсястр. 290 - 8489
Мы платим один раз в квартал... запуталась.
8489-стр. 180 в 1 кв 2009 г.
Организация работает с февраля 2009 г.
1 кв
180 8489
210 -
6 м
180 -
210 8489
9м
180 5522
210 -
год
180 6629
210 5522
Получается
1. уточненки сдавать за полугодие 2009 и за год успеть сдать 29 марта.
2.к доплате за год 1107 руб.- перечислить налог за год тоже 29 марта.
У вас ведь переплатаперечислить налог за год
Если это действительно так, то платить не надо, только в декларации показать начислениеНалоги были уплачены (8489+5522 = 14011 руб.).
за 2009 г.
стр. 180 - 6629
стр. 210 - 14011 (8489+5522 = 14011 руб.)
к уменьшению- 7382
Получается ничего за 2009 год не плачу. Так хотелось!
Таира, вам Генук написал, как надо заполнять строки. Или вы не читаете, что вам пишут?![]()
Просто я не знаю как в декларации показать начисление![]()
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)