×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    08.04.2007
    Сообщений
    3

    Прошу помочь

    1)Дали задание написать инвентаризационные описи по всем счетам (общий режим), по 10 счету это понятно, а по 71, 62, 60 и т.д. это как?

    2)Был взаимозачет по услугам (обе организации работают с НДС), поставщик НДС нам перечислил. Как правильно сделать проводку, чтобы НДС попал в книгу покупок и в декларацию к возмещению?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    а по 71, 62, 60 и т.д. это как?
    ИНВ-*
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Der fleissige Clerk Аватар для Моро
    Регистрация
    18.01.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    269
    АКТ
    инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами

    Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на __________проведена инвентаризация расчетов
    с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами.
    При инвентаризации установлено следующее: ............

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Цитата Сообщение от Gestapovec Посмотреть сообщение
    1)Дали задание написать инвентаризационные описи по всем счетам (общий режим), по 10 счету это понятно, а по 71, 62, 60 и т.д. это как?

    2)Был взаимозачет по услугам (обе организации работают с НДС), поставщик НДС нам перечислил. Как правильно сделать проводку, чтобы НДС попал в книгу покупок и в декларацию к возмещению?
    А взаимозачет и перечисление
    было в одном налоговом периоде? если да- ничего не надо делать,
    если нет- то сначало должны быть проводки по восстановлению НДС.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    08.04.2007
    Сообщений
    3
    Цитата Сообщение от Сафа Посмотреть сообщение
    А взаимозачет и перечисление
    было в одном налоговом периоде? если да- ничего не надо делать,
    если нет- то сначало должны быть проводки по восстановлению НДС.
    Разные налоговые периоды,а
    какие проводки мне нужно сделать чтобы восстановить НДС?

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Gestapovec Посмотреть сообщение
    Разные налоговые периоды,а
    какие проводки мне нужно сделать чтобы восстановить НДС?
    Предполагаю:
    68-19= было первоначально в одном налоговом периоде
    68-19= с минусом сумма в период проведения взаимозачета
    68-19= в период перечисления НДС

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)