Подскажите, пожалуйста! Предыдущий бухгалтер при реализации с льготой по НДС (пока не было документов) в БУ этот налог начислила с 91.02, а в НУ - как внереализационные расходы, не принимаемые по прибыли. А я не могу понять, правильно ли это? Заплатила НДС за счет собств.средств, а теперь еще и прибыль? Может надо все-таки включить в расходы? Сейчас документы есть, хочу попробовать сдать уточненку, может, вернут, а как быть с прибылью, не знаю... Помогите, заранее спасибо!

