Добрый день.
Вкратце расскажу ситуацию: за 3 и 4 квартал 2007 директор сделал проводки по дебету 08 счета, (покупка машины, станка и пр. производственное оборудование), акты о вводе в эксплуатацию прошли январем 2008. Но в 2007 году были сделаны проводки и по зачету НДС,
д68 к19. Реализации не было.При этом подана декларация по НДС за 4 квартал, но ошибочная. (неправильная сумма, если даже исходить просто из проводок)
как лучше поступить? за 4 квартал, так как еще не закрыто, я могу исправить проводки и подать уточненку по НДС,...а как быть с 3 кварталом? и как выглядят эти исправит.проводки? в каком квартале их делать?
спасибо!



