Добрый вечер!
Вроде бы всё выяснила. Но... опять сомневаюсь. Помогите, пожалуйста, окончательно разобраться пока не поздно.
Итак.
Фирма зарегистрирована в октябре 2007г. ОСНО. В октябре доходов не было, только оплаты по расчетному счету и поступление займа.
В ноябре посупили оплаченные материальные ценности: мебель, компьютеры, оргтехника и т.д.
Заключены договора аренды магазинов.
Поставлены на учет в налоговых ККМ.
Первая реализация (т.е. первый пробитый кассовый чек) - в конце ноября. Т.е. попали под вмененку, т.к. розница и площадь магазинов меньше 150 кв.м. Других доходов нет.
У меня вопрос. Всё что мы приобрели до конца ноября, учитавется как на ОСНО или ЕНВД? Т.е. учитываем ли мы НДС, будет ли начислен налог на имущество за 4 кв. 2007г.
Ездила на консультацию в консультацилнный центр налоговой инспекции СПб. Там мне сказали, что раз реализация началась в конце ноября, то мы автоматически попадаем под ЕНВД с 1 ноября. Т.е. все купленные нами материальные ценности уже не облагаются налогом на имущество, что не надо отслеживать НДС и т.д. ПРАВИЛЬНО ли это????
И я сдаю за 4 кв. 2007 пустышки по НДС, налогу на прибыль и имуществу?
Только Форму 1 и форму 2.


