×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Нталья Нталья вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.02.2008
    Сообщений
    8

    Можно принять НДС к уменьшению НДФЛ?

    Здравствуйте!

    Такая ситуация: Мы ИП, ЕНВД+ОСНО, ежемесячно рассчитываем пропорцию для НДС, по 170 статье: высавленные счета-фактуры без НДС + наличная выручка, исходя из этого высчитываем НДС к вычету. А вот при составлении НДФЛ возник вопрос: Суммы НДС уплаченные по ОСНО естественно к уменьшению НДФЛ не принимаются, а вот входящий НДС, который относиля к ЕНВД уменьшает базу по НДС или нет? (Ст.170 п.2)?
    Или я не правильно поняла эту статью.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,339
    Входящий НДС относящийся к ЕНВД вообще при расчете налогооблагаемой базы не учитывается

  3. #3
    Нталья Нталья вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.02.2008
    Сообщений
    8
    В принципе я всегда так делала, а сейчас вот заклинило что-то
    А заклинило вот почему: в "Главбухе" № 5 за 2007 год пишут:
    "По итогам налогового периода надо определить, какую долю в общей выручкесоставля\ет выручка по необлагаемым НДС операциям. Умножив общую сумму "входного" НДС на получившуюся долю, получим сумму налога, которую возместить нельзя. Эту сумму можно включить в стоимость товара и уменьшить на неё налогооблагаемую прибыль."
    В нашем случае НДФЛ.

  4. #4
    Нталья Нталья вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.02.2008
    Сообщений
    8
    И еще вопросы у меня по КДиР:
    Мы торгуем оптом и в рзницу пивом, обороты довольно большие, в среднем за месяц на 20 млн. выписываем сч/ф (ОСНО) и на 15 млн. наторговываем наличкой (ЕНВД). Сч/ф за день примерно штук 50 получается, ассортиментный перечень около 300 наименований. Т.е. В одной сч/ф меньше 10 позиций как правило не бывает. Это для общей картины, а теперь вопросы:
    - по ПОРЯДКУ от 13.08.02, учет должен вестись позиционным способом и кассовым методом. За 2005 и 2006 год КДиР я заполняла так: лист 1-7А, в левой стороне расходы за месяц по полученным документам от поставщиков без НДС и с учетом пропорции (не в полном объеме, а лишь относяшиеся к ОСНО), в правой стороне все выставленные с/ф за месяц из книги продаж без НДС. Т.к. исходя из наших объемов я просто не представляю как можно вести позиционно, поэтому придумала делать так, как написала. Налорг 2005 г. вроде проверял и вопросов не было. Еще бы они были: доходы по такому методу естественно больше, чем по кассовому, много должником не оплативших, и база для НДФЛ соответственно тоже. А в этом году опять зациклило (может год весокосный, поэтому?) Так вот, могу ли я в КДиР, в доходах писать поступившую оплату от покупателей на р/сч, а в расходах оплату поставщикам. Зписи вести на основании выписки банка, т.е. по платежным поручениям? Это же будет соостветствовать требованиям НК о кассовом методе учета?
    - И по поводу раздельного учета: пропорция по НДС в 2007 году рассчитывалась по налог. периоду, т.е ежемесячно, а для НДФЛ требуется нарастающим итогом. Это значит как нужно делать: в январе беру выручку по ОСНО и ЕНВД и считаю пропорцию, в феврале беру выручку январь+февраль и потом уже пропорцию, в марте январь+февраль+март и расчет пропорции и т.д.? Правильно?

  5. #5
    Искорка Искорка вне форума
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    А заклинило вот почему: в "Главбухе" № 5 за 2007 год пишут:
    "По итогам налогового периода надо определить, какую долю в общей выручкесоставля\ет выручка по необлагаемым НДС операциям. Умножив общую сумму "входного" НДС на получившуюся долю, получим сумму налога, которую возместить нельзя. Эту сумму можно включить в стоимость товара и уменьшить на неё налогооблагаемую прибыль."
    Это точно про совмещение режимов статья?

  6. #6
    Нталья Нталья вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.02.2008
    Сообщений
    8
    Абсолютно.
    Назание статьи "Раздельный учет НДС и борьба с претензиями налоговиков".

  7. #7
    Мисс Марпл Мисс Марпл вне форума
    Клерк Аватар для Мисс Марпл
    Регистрация
    14.01.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    210
    Раздельный учет НДС бывает не только при совмещении режимов.

  8. #8
    Искорка Искорка вне форума
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    Раздельный учет НДС бывает не только при совмещении режимов.

  9. #9
    Нталья Нталья вне форума
    Клерк
    Регистрация
    20.02.2008
    Сообщений
    8
    Однако эта статья касается именно совмещения режимов, т.е. конкретно моей ситуации.
    А про КДиР подсказать не можете?

  10. #10
    Cooler Cooler вне форума
    Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    в "Главбухе" № 5 за 2007 год пишут
    Глупости там пишут. Причем - опасные глупости: налоговики не считают деление входящего НДС "по пропорции" раздельным учетом, так что вполне могут отказать в вычете.

    Поэтому таким подходом "борьба с претензиями налоговиков" может быть только спровоцирована.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)