Кто-нибудь может мне сказать, - это очень серьезный "косяк"? Когда поступивший аванс от покупателя вешаем на счет 76.АВ с НДС 18%, а позже этому покупателю грузим товар по НДС 10%. И зачитываем НДС по 18% (по которой и принимали к учету, а куда теперь деваться).
Это есть совсем не очень хорошо, или прокатит?![]()
Ведь никто от этого не пострадал, сколько приняли (пусть и ошибочно, не суть), столько и зачли, все перекрылось под "0"...


).
