×
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 31 по 41 из 41
  1. #31
    Кошачий глаз Кошачий глаз вне форума
    Ученый Аватар для Кошачий глаз
    Регистрация
    30.06.2005
    Сообщений
    722
    Путеискатель, доход от реализации не может быть признан в момент получения аванса- этому мешают сформулированные в НК понятия реализации и дохода от реализации.
    А понятие внереализационного дохода мешает отнести к нему аванс.
    Этого достаточно для вывода о том, что аванс не включается в объект налогообложения по УСН и по налогу на прибыль.
    Так что проблема не в том, что в Кодексе прямым текстом не указано, что предоплата включается в доход только в момент реализации, а в том, что фискальные органы и суды нарушают принципы правовой логики, выпячивая одни нормы закона при одновренном игнорировании других норм.
    Для прекращения беззакония можно действовать двояким образом: предложеними в адрес думских комитетов и жалобами в КС РФ.
    Лет десять-пятнадцать назад на фоне дикого законопроекта об обложении продаж личного имущества я направил в Думу предложение, которое было очень быстро принято (давность владения продаваемым имуществом при налогообложении физических лиц). Правда, состав Думы был тогда иной- нынешнему не доверяю.
    Вот тут жалуются на НДС с авансов. Так Путин еще в Послании 2004г обещал отменить НДС с авансов. А воз и ныне там!

  2. #32
    Таня GH Таня GH вне форума
    Клерк Аватар для Таня GH
    Регистрация
    27.11.2005
    Сообщений
    825
    Ой,начиталась здесь,что сижу и думу думаю:что ж у меня за расходы:Пожалуйста помогитевсе суммы уже за(-)ндс)
    Аванс от покупателя 15 декабря- 530 т.р. ( в доходы включаю (3ндфл,да и есн-не будем мы судиться..)
    25 декабря перечисляем поставщику за материалы из этих денег 411т.р.(на остатке р/сч 119тр) по счфактуре за полученный материал.(т.е.закупили на эти деньги матер.).
    Реализация покупателю (окон)происходит в январе 2008 года.
    Вопрос: в расходы за 2007год-можно включать сумму 411 т.р.или, поскольку это израсходовано на материалы,а изделия отгружены-то покупателю в январе только?или нельзя.Т.е.оплату поставщикам за матер.взять сколько перечислено с р/счета минус эти 411 т.р.?Или налоговая не будет тут смотреть ничего...
    Спасибо.

  3. #33
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,339
    Если материалы списаны в производство в декабре, то в декабрь и включаются. Реализация тут роли не играет, это не торговля

  4. #34
    Таня GH Таня GH вне форума
    Клерк Аватар для Таня GH
    Регистрация
    27.11.2005
    Сообщений
    825
    СПАСИБО,Надя.

  5. #35
    Кошачий глаз Кошачий глаз вне форума
    Ученый Аватар для Кошачий глаз
    Регистрация
    30.06.2005
    Сообщений
    722
    Беспринципное следование незаконным и ложным рекомендациям Минфина до добра не доведет.
    Расходы на производство никак не связаны с "доходом" в форме аванса.
    Так ничего вы не предъявите.
    Кроме того,согласно п.1 ст.221 Нк РФ, вычет предоставляется только в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением доходов.
    До оплаты поставщику расходы фактически не понесены, так что- ловите птицу обломинго.

  6. #36
    Таня GH Таня GH вне форума
    Клерк Аватар для Таня GH
    Регистрация
    27.11.2005
    Сообщений
    825
    Цитата Сообщение от Кошачий глаз Посмотреть сообщение
    До оплаты поставщику расходы фактически не понесены,.
    Ну почемуж не понесены...они действительно списаны в производство.(Правда у ИП,что это значит..ведь Бух учета как такового нет.)Неужель налоговая будеть искать почему поставщику оплатили?Ну оплатили ,для нее что-не главное,что расходы денег..а что -она будет думать для КОГО оплатили для какого покупателя,что ли?Че я не что-то не то бубню?


    Пока сидела делала книгу,время видите сколько..и еще один,блин,то бишь вопросище вылез...Помогите!:
    Не могу никак "сминимизировать" налоги(этот 3ндфл и есн).Короче,решила списать ГСМ на ГазельИпэшника,запчасти.
    Но! карточку то я завела на Газель,он ее купил в ноябре,как ФЛ,но использует именно впроизводстве перевозка этих пласт.окон.
    Можно ли списывать ГСМ и запчасти на нее,ЕСЛИ:
    я ее не предъявляла к возмещению по НДС?
    Тут налоговой все равно или нет,что ндс с нее не предъявили(не включила ее покупку в декларацию)А я если ее включу,у меня за бюджетом будет столько много..что ИП,говорит:не надо ее включать в книгу покупок.Он ее за наличные покупал.Как бы не видно по расч счету.Но налоговая не скажет:а почему гсм и з/части,а по ндс не включили ее? Ой,больша сил нет,сдать этот годовой...

  7. #37
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,339
    НДС с возможностью списания НДС никак не связан.
    Кошачий глаз, а к чему такой проникновенный пост? Если оплата поставщику у Таня GH как раз была произведена, и вопрос был о реализации покупателю, а не об оплате поставщику?

  8. #38
    Кошачий глаз Кошачий глаз вне форума
    Ученый Аватар для Кошачий глаз
    Регистрация
    30.06.2005
    Сообщений
    722
    Списание в производство не является критерием расхода, поскольку не происходит выбытия имущества.
    Просто материалы и другие ресурсы преобразовались в готовую продукцию или полуфабрикат, незавершенное производство, которое находится в собственности предпринимателя.
    Где здесь расход, то есть уменьшение экономических выгод?
    Одно имущество преобразовано в другое с увеличением его стоимости.

    Для списания ГСМ могут потребовать путевые листы, расчет соответствия пробега и количества списанного горючего.
    Без них вопрос о производственном характере совершенных поездок повиснет в воздухе.

    Для учета затрат на ремонт автомобиля он должен быть учтен в качестве основного средства в соответствующем разделе Книги учета доходов и расходов. Не забудьте предъявить амортизацию.

    Что касается НДС, то он мог быть не предъявлен в связи с отсутствием счета-фактуры. А если таковая имеется- можно составить дополнительный лист книги покупок и сдать уточненную декларацию- пускай возмещают.

  9. #39
    Кошачий глаз Кошачий глаз вне форума
    Ученый Аватар для Кошачий глаз
    Регистрация
    30.06.2005
    Сообщений
    722
    Имеется существенная разница между признанием расходов плательщиками налога на прибыль и плательщиками НДФЛ.
    Она состоит в том, что для первых нет связи между понесенными расходами и полученными доходами. В соответствии с п.1 ст.252 НК РФ расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
    Для вторых должна быть непосредственная связь между понесенными расходами и полученными доходами, поскольку в силу п.1 ст.221 Нк РФ, расходы принимаются в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением доходов.
    Поэтому вкладывание денег в процесс производства для ИП не является расходом, пока нет извлеченного дохода от реализации произведенной продукции.
    По указанной причине выводы Над. К являются ложными.
    Производство противопоставлено торговле необоснованно.
    В обоих случаях должно быть выполнено условие закона о непосредственной связи расходов с извлечением доходов.
    Метания Минфина с разрешением включать в расходы стоимость приобретенных товаров и последующий запрет на такое включение имели место в отношении плательщиков УСН, а вовсе не НДФЛ.

  10. #40
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,339
    По указанной причине выводы Над. К являются ложными.
    Ну еще бы, выводы ведь правильные только у Вас
    Производство противопоставлено торговле необоснованно.
    Ну так идите в КС и там декларируйте, чего Вы у нас устраиваете демонстрации?

  11. #41
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,339
    Таня GH, я все время забываю, что у Вас ИП на ОСНО Нельзя у Вас включать материалы в декабре, это при упрощенке можно.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)